Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Неплатежеспособность, банкротство, кредиты и займы. Аренда, найм, лизинг
Кому платить? К списку тем
Ответы (36)
Ja firma likvidēta UR, tad protams ka jānoraksta
( pamatojoties uz UR izziņas pamata).
Pārformēt parādu tad arī nevar un sanāk ka oficiāli parādu atdot manuprāt nav iespējas, tur jāmēģina citi ceļi.
( pamatojoties uz UR izziņas pamata).
Pārformēt parādu tad arī nevar un sanāk ka oficiāli parādu atdot manuprāt nav iespējas, tur jāmēģina citi ceļi.
А если будет такая справка, то как его списывать? Можете подсказать проводки? А куда долг пойдёт, в доходы?
В доходы.
Inst 28.12.2004 15:21
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Дт 5310 К 6ХХХ и все в налогооблагаемый доход. Но фирма которой как бы нет, может составить договор цессии с физ.лицом или с новой фирмой и тогда Вы сможете деньги перечислить им.
Он говорит, что он с остальными бывшими учредителями в ссоре, так что теперь ясно, что он свои денежки получить не сможет. Дт5310 Кт6XXX-это я себе записала. Спасибо! А куда учтённый PVNчик, который стоит на Дт2311.В бюджет что-ли?
PVNчик никуда, я полагаю.
Inst 28.12.2004 15:37
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ой, это никуда, если он на 5721, а если на 2311?
1. получили товар 2130,2311/5310
2. кредитор ликвидирован 5310/6...
3. 2311-?
1. получили товар 2130,2311/5310
2. кредитор ликвидирован 5310/6...
3. 2311-?
Inst 28.12.2004 15:40
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
если пусть висит- то пусть и висит, а если в доход- Дт 8
Uzzi 28.12.2004 15:51
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
А если НДС на 5721, то
1. получили товар 2130,5721/5310
2. кредитор ликвидирован 5310/6...(с НДС-?)
3. 5721 - ничего?
1. получили товар 2130,5721/5310
2. кредитор ликвидирован 5310/6...(с НДС-?)
3. 5721 - ничего?
Inst 28.12.2004 15:54
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Я бы сделала так: Дт5310-Кт8190.Дт5310-Кт2311. Но по НДС со мной были несогласные.Хотя я считаю, что при продаже этого товара Вы всю сумму НДС заплатили в бюджет, не используя предналог.
Iriss. А с 5721 как?
Inst 28.12.2004 16:03
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ja PVN bijis 2311, tad viss.
Ja PVN bijis 5721 un iekļauts PVN deklarācijā, tad tajā mēnesī kurā veikta norakstišana, PVN deklarācijā korekciju rindā jāparāda šis PVN.
Ja PVN bijis 5721 un iekļauts PVN deklarācijā, tad tajā mēnesī kurā veikta norakstišana, PVN deklarācijā korekciju rindā jāparāda šis PVN.
Ja PVN bijis 5721 un iekļauts PVN deklarācijā, tad tajā mēnesī kurā veikta norakstišana, PVN deklarācijā korekciju rindā jāparāda šis PVN.
Это почему??????? Ничего корректировать не надо, они имеют полное право на этот НДС.
Это почему??????? Ничего корректировать не надо, они имеют полное право на этот НДС.
Man gan nav bijusi darīšana ar šādu gadījumu, bet vai tas neattiecas uz 57 rindu, ja nav ,tad atvainojos par savu kļūdu.
Я думаю, что права как раз нет! НДС за товар попал на 2311 до тех изменений в законе, когда стало можно ставить в предналог при получении товара. Так как оплаты за товар не произошло, предналог остался на 2311.
Ирисс, Вы почитайте о чем я. Я не о счете 2311, а о том, что если НДС был списан в предналог при получении товара, то ничего корректировать не надо.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть