Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
reprezentacijas izdevumi - PVN К списку тем
Kusika 06.01.2005 22:33
229 сообщений на сайте
229 сообщений на сайте
Ответы (6)
А как понять проводку Д 2130 К 7780? Может наоборот?
Получили товар
Д2130 К5310
Д5730 К5730
Затем этот товар списали на репрезентацию, всю сумму без НДС
Д7780 К2130
НДС здесь непричем
В декларации ПНП увеличили на 40%, все правильно
Получили товар
Д2130 К5310
Д5730 К5730
Затем этот товар списали на репрезентацию, всю сумму без НДС
Д7780 К2130
НДС здесь непричем
В декларации ПНП увеличили на 40%, все правильно
Nata28 06.01.2005 23:43
712 сообщений на сайте
712 сообщений на сайте
Tak esli spisali tovar na reprezentaciju PVN nachisljatj ne nado?
Kusika 07.01.2005 01:18
229 сообщений на сайте
229 сообщений на сайте
Если бы Вы купили этот товар у другой фирмы налогоплательщика, тогда бы и списали, а так с чего списывать если проводки на НДС были реверсные
Nata28 07.01.2005 01:26
712 сообщений на сайте
712 сообщений на сайте
А мне кажется в реверсе НДС 2 разные темы - 1.начисление НДС и 2.списание предналога. Так начисляем мы на всю сумму, а списываем 60%б ибо расходы презентационные.
Вот и мне также кажется, как и Pirjo. Думаю, 40% нужно гос-ву вернуть. В декларации я бы показала через коррекцию.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть