Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Проводки за 12,2004, счет в01,2005 К списку тем
Проводки за 12,2004, счет в01,2005
Умные головы плдскажите, а то немного заклинило
1 с 01,01,05, по ПВН осталось также по полученным счетам за услуги (есть anemsanas datums+ все реквизиты, можно выделять предналог. Звоню в ВИД а они молчат по этому ,,
2, Получен счет Дата-05,01,05,( 200 Аренда-01,05,Електроэнергия 12,04,-50, ПВН-45)
Проводки д2410-к5310-200, д7550-к5310-50
д2311-к5310-36, д5720-к5310-9, Или вообще не проводить в 2004 200 и 36 лсб а проводить в 01,05, Услуга же не получена? Помогите плиз
Ответы (82)
Я бы аренду проводила 2005 годом,а эл.энергию, соответственно, декабрем 2004, но сама еще толком не посмотрела изменения по НДС. Так что с уверенностью сказать не могу.
Я бы сделала так : В январе вы получили счет ( от 05,01,05) ,
1) где за аренду D 7550 K 5310-200
2) За електичество - D7551 К 5310-50, ( эту проводку учесть в декабре)
3) НДС - D5721 K5310- 45
Оплата счета : в январе вы оплатили счет , тогда проводки: D5310 K2620, причем в январе учитываются расходы по аренде и я бы НДС не стала делить , а учла бы его в январе 2005 году , т.е. после получения счета и услуг.
Но это только мое мнение !
31.12.2004.
Rek.Nr1
D7770-K5331 50Ls
05.01.05.
Rek.Ner1
D5331-K5310 50.00Ls
D7770-K5310 200.00Ls
D2311-K5310 45.00Ls
Ludmilas, это Вы дали проводку по налогу, если Вы его учитываете по оплате.
А какие будут мнения по учету налога за эл.энергию в декабре?
Da osnovnoj vopros PVN kak provodit? stavit na D2311-K5310?!!!
Вы счет получили в январе,как же вы его учтете в декабре,на оновании какого документа? По изменениям с 01.01.05.требуется что бы счет получен и услуга оказана.В декабре выполнено только одно условие.Значит в январе имеете право сделать проводку вместо D2311-K5310 45.00
D5721-K5310 45.00,если указано,дата получения услуги-аренда-январь
Но полагаю что с января лучше все услуги проводить через 2311,чтобы не запутаться
Вот! В который раз "глажу" себя по башке: я - старый бух и ПВН беру в предналог только после оплаты. И никакие изменения законов...
А по поводу "пограничных" документов - я ставлю Дт на расходы в 2004, указав номер документа января, и Кт кредиторы.
T. est uvaazajemije, pomogite, ja ne mogu tu chast kotorja k 2004 elektr 50+9 %, otnesti na prednalog t.k. usluga okazana 12.04. a schet 05.01.05.. A kak ze chto schet v techenije 7 mozno vipisat?
MOzet vse taki D2410-K5310-200, D7550-K5310, D5720-9,D2311-36????????????????
Я тоже налог провожу по оплате, а мне вот интересна ситуация, как быть с декабрем: можно или нет?
В ситуации, когда счет не оплачен ( а может таких счетов несколько ), получается, что ухудшается положение предприятия по НДС, то есть, может вылезти долг по налогу, а если ты еще вовремя и не сможешь заплатить налог, то начнут штрафные санкции считать, а в следующий месяц заплатишь, так штрафные-то этим не уменьшишь! Вот в такой ситуации, по-моему, надо и знать, можно ли провести декабрем. К тому же изменения по НДС с 1 января вступили в силу, а сама услуга была оказана в декабре. Так может правильнее было бы тем же организациям типа Латтелекома, ЛМТ и прочим выписывать счета относящиеся к одному периоду ( особенно в конце года), чтобы не было этой каши? Ну это только размышления...
Думаю весь предналог пойдет в январь. Потому как с 01.01.2005. должна быть и услуги и счет. А счет Вы получили только 04.01.2005. Значит и предналог списываете 04.01.2005.
Skazite gde mozno eto skachat, izmenenija. JA vse taki ne ponimaju esli schet mozno vipisivat v techenije 7 dnej. mozet stoit onesti v 2004.g?
Что отнести в 2004 год? НДС? НДС отнести в 2004 год нельзя, потому как в 2004 году у Вас еще не было счета.
Vihodit scheta LMT, Letelekom za 12.04., i prochije vse na D2311-K5310, stavit,?? J apravilno ponala?
Почему?
Расход декабря
Дт 7ХХХ Кт 5ХХХ в декабрь
расход января и НДС согласно счету
Дт 7ХХХ Кт 5ХХХ
Дт 5721 Кт 5ХХХ в январе
Вы когда Дт 2311 Кт 5310 ставить хотели? В декабрь? Так в декабре он ни при чем, счет выписали в январе, вот в январе его и прооводите.
Уважаемый Amuil!
Pozalujsta dal osobo sposobnih))))).
Zanchit D7**-K53**-rashodi 200 Ls
PVN ne troguju (
Chast janvara D7*** - K5*** -50 Ls
PVN ves D572* - K53**-45 Ls (srazu pri poluchenije scheta)
Если НДС списываете при получении счета, то правильно.
Сумму затрат,относящуюся к декабрю провожу 31-12-04 Дт 7.. Кт 5310. Если счет выписан декабрем, то НДС в предналог тоже декабрем Дт 5721 Кт 5310. Если же счет выписан з январе, то предналог пойдет на январь.
А теперь,пожалуйста, для самых тупых...Чтобы отнести расходы из полученных счетов на декабрь, я заполняю Журнал №6 - расчеты с поставщиками.А в нем графы: Д7..., Д РVN, К5310.И если из полученного счета(нпр, Теле2) выдрать только декабрьскую сумму, да еще и без PVN, будет ли такая запись в журнале правильной?
Закрыть
Краткое описание нарушения