Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PPR ar nulles vērtību
es taceros bija diskusijas par šo tēmu, bet es nevaru atrast:(((
vai var izrakstīt PPR ar nulles vērtību un vai ir vajadzīgs Invoiss vai cits dokuments no piegādātāja, kas apliecina, ka mēs šo preci esam saņēmuši ar 0 vērtību. PPR ar 0 vērtību piepras klients, jo savādāk viņi nevarot preci uzlikt uzskaitē(viņi grib likt kā PL)preces reālā vērtība ap 200Ls. pēc būtības tā ir dāvana, ko dāvina preču izplatītājs mūsu klientam.
Ответы (55)
kā var uzlikt uzskaitē ar nulles vērtību? Kāpēc tad viņi negrib ar tiem 200 Ls, ar atzīmi "bez apmaksas" ?
Bet vai tā drīkst?? un kā tad man pie sevis to norakstīt. Ja es izrakstīšu par 200ls man uzreiz budžetā jamaksā PVN??
tā nav mūsu firmas dāvana, bet piegādātāju un piegādāji ir Igauņu kompānija, pat viņi man piestādītu tādu pat rēķinu par 200ls bez apmaksas, man tas būtu PVN deklarācijā reverss, bet no darījuma es maksātu budžetā reālu PVN.
А вы Bonus сделайте в размере 100% - в итоге будет 0 и НДС не будет.
norakstīsiet kā dāvanu, UIN deklarācijā palielināsiet apliekamo ienākumu par šo dāvinājumu. īsti nezinu vai tad PVN no dāvanām jāmaksā, ja tas iepriekš nav iekļauts priekšnodoklī?
(2) Saimnieciskās darbības ietvaros veiktie ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk — nodoklis) apliekamie darījumi (turpmāk — apliekamie darījumi) ir:
1) preču piegāde par atlīdzību, arī pašpatēriņš;
2) pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, arī pašpatēriņš;
3) preču imports
Vai tad dāvana ir ar PVN apliekams darījums?
У нас тоже достаточно былдо случаев, когда надо было возвращать товар. Партнеры просили, чтобы я написал 0-ую декларацию. Но я в ходил ВИД спрашивал, они сказали, что так делать нельзя. Они сказали, что если такое откроется, то они знают к кому пойдут с налоговой проверкой.
Paldies visiem. es biju piemirsusi par bonusiem.
Драгоценные коллеги, нам подарили-пожертвовали материалы (оплаты нет)предназначенные для хоз деятел,
1, проводки Д 21*** К 814-1000 Д5720-К814-180, правилино ли
2, В декларвции увеличиваю на 1000 лс
Я могу ошибаться, но я бы поосторожничала и предналог не проводила.
И еще: в декларации уже ничего не надо увеличивать: прочие доходы (К814) уже вошли в расчет П/У.
Что имелось в виду когда говорилось про бонусы
Ув, Мартинас а почему
1, ПВН не проводили бы ,ППР есть получена , они у себя проведут тоже это ведь потребление
2, Увеличивать точно не надо в декларации
Я бы сделала так
1) Дт 21ХХ Кт 5310 1000,00
Дт 572Х Кт 5310 180,00
2) Дт 5310 Кт 8140 1180,00
Амуил а в декларации увеличивать,
ПЛИЗ хелп надо ооочень
Увеличивают на расходы, а у Вас доходы. Эта сумма уже будет учтена. Есмли увеличите, то получится, что обложите налогом 2 раза.
Да, правда: поставщик заплатит этот ПВН в бюджет - смутили предыдущие посты, где стоимость=0.
Звонила в ВИД, сказали на основе 2 пунктв если сделка без атлидзиас то не могу онести на Д572**, та как давинаумс,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Если и у продавца это давинаюмс без атлидзибас, то и вы не можете отнести в предналог. Но если продавец заплатит этот ПВН в бюджет, то проводки как у Amuil.
Мартинас а мы как получатели подарка выделяемв предналог ? D 572-K 819 D211-K819. ????? please
Если продавец указал полную сумму,то заплатит в бюджет, а если "бонус 100%, то в предналог относить нельзя, да по сумме и нечего будет относить.
т,е, если
1,ППР на 1000+180 пвн , =1180 (не платим т,к, подарок)
2,Проводки тогда какие Д 211-1180 К819
или как Амуил Д572-К819 Д211-К819
Закрыть
Краткое описание нарушения