Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Учёт полученных авансов К списку тем

Учёт полученных авансов
Как авансы учитывать я знаю. Не могу придумать удобный регистр. Придумала только по учёту и расходования самого аванса. А как с НДС? Не хочется заводить отдельный регистр. А два в одном бывает? Может кто-нибудь знает, где можно скачать готовенький. Или расскажите, как вы это делаете?!
Kenzo
Kenzo 13.01.2005 14:42
1042 сообщения на сайте

Ответы (12)

Мне больше нравится такой вариант:

Д 2620 К 5210 100

Д 2620 К 5721 18

Д 2310 К 6110 100

Д 2310 К 5730 18

Д 5210 К 2310 100

Д 5730 К 2310 18
Makssoft
Makssoft 13.01.2005 17:46
24096 сообщений на сайте
Не, ну это понятно. Спасибо! Может я не совсем понятно изложила свои мысли. Мне хотелось регистр, как например: "Norēķiņi ar pircējiem", только "Norēķiņi par saņemtājiem avansiem". Ну ведомость такую, в которой можно учитывать получение аванса, и его расходование, и неизрасходованный остаток. А также НДС. Вот.
Kenzo
Kenzo 13.01.2005 19:19
1042 сообщения на сайте
В моей программе так реализован учёт оплаты счетов, а Вам нужен учет авансов. Суть в том, что нужно связывать проводку по получению аванса с его расходованием, тогда виден остаток. И поскольку Вы хотите видеть ПВН, то мои проводки не подойдут, нужно на 5210 иметь сумму с ПВН, а потом его снимать. А отчёт по этому учёту простой:

Дата аванса, документ, номер, сумма, валюта, сумма зачёта аванса, остаток

Это по каждому клиенту, т.е. аналитически, ну и краткий (итого) может быть:

клиент, сумма аванса итого, валюта, зачёт аванса итого, остаток итого.
Makssoft
Makssoft 14.01.2005 08:56
24096 сообщений на сайте
Да, такую как Вы описываете я сделала себе в Excel. Получили деньги, оказали услугу, зачли аванс, осталась N-сумма аванса .В том-то и дело, что всё это учитываеться вместе с НДС. А у меня проблема в том, что, как правило, сразу весь аванс никто не расходует. И он болтается и болтается ,поэтому остаток НДС который я уже уплатила в бюджет тоже болтается. И потом когда, наконец, ещё раз будет оказана услуга, про него нужно как-то незабыть. Вот и хотелось отразить всё это в одной ведомости, чтобы было всё видно. Наверное на НДС с авансов придётся заводить отдельный регистр!?
Kenzo
Kenzo 14.01.2005 15:45
1042 сообщения на сайте
tas gadījumā nav analītiskā uzskaite par katru klientu? Iemaksājis avansu tādā summā, saņēmis pakalpojumu (preci) par tādu summu, avansa atlikums summā vai piemaksa summā.
Cleo
Cleo 14.01.2005 16:27
19234 сообщения на сайте
В таком случае можно сделать по другому. Всё же на 5210 хранить сумму без ПВН и отдельной колонкой %ПВН. На остаток 5210 накручиваете ПВН - эта сумма, которую нужно уплатить. Всё.
Makssoft
Makssoft 14.01.2005 17:00
24096 сообщений на сайте
Буду пробовать! Я просто думала кто-нибудь из "форумщиков" с таким сталкивается регулярно и "набил" руку.

Спасибо!
Kenzo
Kenzo 14.01.2005 17:13
1042 сообщения на сайте
Вариантов учёта ну точно больше одного, творите
Makssoft
Makssoft 14.01.2005 17:26
24096 сообщений на сайте
У меня тоже вопрос по поводу аванса,? Если я отражаю по сч.5210, я должна платить НДС? или только тогда когда сумма аванса отражаеться на 6110,? и как в декларации по НДС? И если вдруг аванс надо вернуть? Как вернуть НДС если уплачен?
Tanav
Tanav 14.01.2005 20:24
нет сообщений на сайте
НДС нужно платить в бюджет в том отчётном периоде, в котором вам его уплатили. А в декларации указывать вместе с НДС от дохода. А если придётся вернуть, тогда в декларации надо делать коррекцию.
Kenzo
Kenzo 14.01.2005 20:32
1042 сообщения на сайте
Спасибо,!!!! Но очень жаль! Что надо платить а дохода нет!
Tanav
Tanav 14.01.2005 20:35
нет сообщений на сайте
Ну как это нет, если Вы денюжки получили?

А-а!!! Вам, наверное, хочется доход видеть только на шестёрочке?! Шестёрочка-это доход от реализациию А в случае с авансом, вы ж ещё реализацию не произвели, а денежки уже поимели. Зато когда будете производить реализацию ,тому кто Вам заплатил аванс, НДС зачтёться, и его уже платить не надо будет. Если, конечно, сумма реализации не превысит ,ранее уплаченный, аванс.
Kenzo
Kenzo 14.01.2005 20:45
1042 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.