Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Возврат
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, если в январе нам была выписана возвратная накладная на прошлогодний товар (непроданный тираж газеты), то нужно Дт6.. 31.12.2004, а НДС по дате счета (по принципу отражения доходов/расходов отчетного периода), или все можно провести датой счета (но тогда уменьшится нетто-оборот 2005 года)?
Ответы (14)
Наверно, если бы у меня был возврат товара за прошлый год, то я бы его провела не как возврат, а как закупку товара, и закрыла дебиторскую и кредиторскую задолженность актом взаимозачета. Но, учтите, это я так , наверно бы сделала, я могу ошибаться
Спасибо за отзывчивость. Как закупку - нельзя. По сути - это аннулирование сделки.
В смысле - возврат
Ну и что? А почему я свой товар опять купить не могу? Кто-нибудь! Умные головы! Помогите! Права я или нет?
Ну, это смотря чего захочет другая сторона? Продавать или возвращать?!
Другая сторона только возвращает
А другой стороне, вообще-то должно быть до лампочки до моего учета, им лишь бы деньги назад отдали ( или денег с них не просили)
Дело в том, что другая сторона перечисляет нам разницу между полученным и возвращенным.
Ну ведь та сторона, наверное, указала в накладной, что это возврат товара .Тогда как же её можно провести как покупку. Я бы, наверное, в январь, а что делать?
Раньше, если проданный товар быо уже оплачен до момента возврата, и рекомендовалось проводить как закупку, несмотря на ссылки в накладной, это не закон, это кооментарии специалистов по вопросу возврата, мне , когда я над этим рассуждала, показалось , а почему бы и нет ? Впрочем, хозяин-барин ....
Возврат реально произошел в следующем месяце, значит, Д6... в январе и PVN согласно методичке СГД
286. Ja preču piegāde un to saņemšana atpakaļ (pirkuma anulēšana, cenas samazināšana u.c.) notiek dažādos taksācijas periodos, tad iepriekš aprēķinātā PVN samazinājumu preču piegādātājs uzrāda PVN deklarācijas 67.rindā.
Впрочем, может при возврате тиража, какая другая методика учета. Надо у Майи поинтересоваться.
Спасибо, Альбина. Про НДС я знаю. Не уверена, в каком периоде нужно дебетовать 6-ку.
В том, в котором произошел возврат.
Закрыть
Краткое описание нарушения