Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Priekšnodoklis К списку тем

Priekšnodoklis
Kā būtu pareizi jārīkojas šādā situācijā?! Uzņēmums strādā pirmo gadu, tāpēc nav brīnums, ka gadu beidz ar zaudējumiem. PVN uz gada beigām mums paliek debetā, tātad valsts ir parādā. Salīdzinot summas, kas uzrādās mūsu grāmatvedībā un PVN deklarācijās, konstatēju, ka deklarācijās par diviem mēnešiem esam uzrādījuši mazāku atmaksājamo priekšnodokli, droši vien kāda summa nav pieskaitīta. Ar budžetā maksājamo nodokli viss ir kārtībā.Vai šis deklarācijas ir obligāti jālabo un priekšnodoklis ir jāpalielina vai var atstāt kā ir - bilancē uzrādīt vienu summu, bet gada PVN deklarācijā citu-mazāku? Jā un vēl vai konts D 5721 bilancē iet uz 330 rindu pie citiem debitoriem? Paldies!
Maira1
Maira1 28.01.2005 13:31
98 сообщений на сайте

Ответы (2)

Deklarācijas nav obligāti jālabo, bat labāk būtu, ja sakristu atlikumi pēc PVN deklarācijām un bilancē (es izlabotu). Ja Jums ir PVN pārmaksa, tad konts D 5721 bilancē iet uz 330 rindu pie citiem debitoriem.
Irena22
Irena22 28.01.2005 13:40
42998 сообщений на сайте
konta 57XX debeta atlikumu parasti pārnesu uz konta 2391 Pārmaksātie nodokļi debetu un uzrādu pie citiem debitoriem bilancē.
Cleo
Cleo 28.01.2005 14:02
19234 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.