Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Finanšu pārskats SIA, kura neveic darbību. К списку тем
Finanšu pārskats SIA, kura neveic darbību.
Dobrij denj!
Podskazite, pozalujsta!
Esli SIA ne vedet hozjajstvennuju dejatelnostj, ne PVN platilsik, kazdij mesjac sdajot pustie ziņojumi par VSAOI....Kado li sdavatj finanšu pārskats?
Esli nado, to on budet pustim?Sdatj pustie veidlapas (vse kak polozeno), s rekvizitami SIA?
A nado vpisatj ustavnoj kapital 2000Ls ili net?
Eto edinstvennoe, sto bilo sdelano pri registracii SIA!
Spasibo
Ответы (42)
1) Откуда в пассиве 2100? Уставный капитал 2000,00 , а что еще на 100,00 лат?
2) Куда дели уставный фонд из банка?
3) Откуда взялись ОС
4) По поводу основных средст вообще не понятно, как это остаточная стоимость может быть меньше, чем годовая инвентаризация?
!!!!! Вы должны написать проводки по всем операциям которые были на фирме со дня образования и исходя из остатков составить баланс и прочие составляющие отчетности.
А Вы тут на кофейной гуще гадаете, баланс составляете. Так нельзя, бухгалтерия точная наука.
Ничего не понимаю! У Вас же приостановка деятельности с момента регистрации фирмы!?
Откуда 0,84 в кассе!?
Или Вы уже про другую фирму?
Майя, похоже там никакой главной книги в помине нет.
Или есть Верди?
Vse rashodi "kidali" na 7550, estj zarplata, osnovn.sredstvona Ls100, kotoroe, naverno na konec goda budet "0", kassa 0.84Ls, IIN i soc.nalog riska nodeva....
Если нет главной книги, значит надо составить. Тогда будет ясно.
Если была 7ХХХ и не было доходов,значит есть убытки. Они и съели весь капитал.
Вы про другую фирму или про эту же?
И откуда соц.налог и ПНН если Вы сдавали пустые отчеты?
Poprosili sdelatj balans na malenkoj firme, vot ja i dumaju sto s nim delatj, ostatki estj.Buhgalterijuvel sam hozjain, 2mesjaca nazad on umer, v dannij moment perenjal drugoj sovladelec i sto-to "buhgalteril". Na dannij moment ja vizu neskolko osibocek, i v golove ne ukladivaetsja vsja kaztina, poka....
Esli Vi ne vozrazaete, to zavtra s utra konkretno Vam napisu ostatki scetov v nadezde na Vasu pomosj, Maija.
Spasibo bolsoe.
Amuil. eto uze pro druguju SIA, spasibo!
Maija, znacit ubitki ja pokrivaju svoim ustavnim kapitalom? T.e. Ls 2000 na K3110?
Нет. Основной капитал остается таким, как был зарегистрирован в регистре.
Будут убытки отчетного года (3410). В результате получится какой-то собственный капитал: ОК минус убытки.
A kuda vi deli rashodi po registarciju firmi: gos.poshlinai tak. dalee...i esli dengi na s4etu (2000 Ls) bez dvezenija kak pravilo bank na4islajet procenti...
Dobrij denj, Maija:
sidela do 3 noci, ne znaju, inventarizacii na konec goda net, sootvetstvenno ne mogu ostatok materialov vivesti.
Vse rashodi "hozjain" SIA spisival na 7550, vmeste s bankovskimi rashodami na perecislenie nalogov.
Perescitala vsju zarplatu, slava bogu malo.Stodelatj s dekabrskoj zartlatoj, kotoraja nacislena v janvare?Kak otrazitsja po provodkam?
U menja polucilosj:
Osn.sredstvana 01.01.03.-Ls550.00, nolietojums poscitan horjainom-Ls443.00, ostatok na 31.12.04.- Ls107.00.(D7, K1290=107Ls; D1290K12=107Ls)Polucaetsja, sto osn.sredstvaspisivaju i ostajotsja nulj.
Ostatok po kasse proverila i perescitala na konec goda:0.84Ls
Materiali ne znaju, vse spisani na D7550 pri pokupke.
Banka net.
Po passivu:
3110-Ls2000
uz 01.01.04.-3410 Ls (-1893.00)
5610-Ls 152.76
nalogi nacisleni i perecisleni srazu, dolgov net (5722,5723 i td-pusto)
5610-viplaceno
6110-Ls570.30
7550+74 t.i.(Ls107-nolietojums)+7320 (riska nodeva)+7210=630.28
8610=(59.98)-ubitki, perenosu na 3410,
polucaju:Ls2000-59.98=1940.00......
A aktiv, sto tam?
Ne ponimaju, sto-to ja upustila!!!
Esli kto-to ponjal, sto ja napisala, ukazite na osibki, spasibo!!
А что есть а Вас в наличии, то и а активе. а если в банке денег нет, в кассе 0,84, дебиторов нет, основных средств нет, остатков на складе нет, то и в активе 0,84.
Странно Вы баланс составляете.
1)И потом, то Вы пишите что 5610 - 152,76 лата, то 5610 - выплачено. Так выплачено или есть остаток?
2) Денег должно быть больше!!!!!, а не 0,84 лата
Куды деньги делись?
Потому как выручка 570,30 (6110)
расходы 523,28 ( 630,28 - 107,00)
В кассе должно быть 47,02 лата как минимум, а если не выплачена зарплата,то вообще 199,78 (47,02 + 152,76).
Я думаю, что, чтобы составить баланс , нужно понимать , что такое актив и что такое паасив, а без этого.... что тут удивляться, что баланс странный... И форум навряд ли тут поможет.. Извините, я обидеть никого не хотела
ну, Лануська- можно бумажку в стол: Дт слева, Кт-справа:)
Basik, ja prosila pomosi, a ne osuzdenija!!!!!!!!
Eto moj pervij v zizni balans i prosila, esli kto-to pojmet sto-to v moej "ahinee" pomoc-ukazatj osibku...
I vsjo!
Poverte, sto takoe sto takoe aktiv i passiv ja znaju, daze scita iz golovi!!!!!
:/
Ну тогда нет проблемм, разложите , что у Вас есть в активе, что в пассиве или хотя бы остатки по счетам напишите ,поможем. Я Вас не осуждаю, у самой когда-то был первый баланс, но я не думаю, что на форуме Вам баланс сделают. Если у Вас есть остатки на конец года по счетам, я даже согласна с Вами встретиться и помочь Вам . Если нет, попробуйте их вывести, и не надо все сразу, разберитесь, что у Вас с зарплатой, потом, что с основными и т, д.
Верди, так ответьте на мои вопросы.Которые я задала выше. А именно куда деньги делись? Потому как денег должно быть больше.
А за реализацию все заплатили? Может дебитор какой есть?
А оборотки или главная книга у Вас есть? Потому как без этого никакой баланс не сделаете.
Spasibo bolsoe, Kollegi!
Vcera do 3 utra pitalasj vivesti ostatki, sostavitj sto-to pohozee na virsgrāmatu.
5610 pust, zaeplata nacisljalasj i srazu viplacivalasj, SIA malenkaja sovsem.
Banka net, po kasse 0.84Ls, no dopuskaju, esjo segodnja vecerom sostavlju ejo po-svoemu, t.k. po zarplate ja nasla osibki.
Delo v tom, sto eto apavu masterskaja, materieli pokupalisj nalickoj, na eto po idee dolzni bitj avansovie otveti, no ih net, prosto provodki tipa:D7550K2620.Po pravilam dumaju peredelatj i provesti kak D7110 K2820, potom D 2820-K2610, pravda na konec goda net inventarizacii, sto po ejo itogam "naselsja bi" scet D2 - "MATERIALI".Sto delatj, prinjatj, kak budto materiali vse ispolzovani?
S oborotkami vcera vesj vecer mucalasj, dumala kak-to "pridti" k tomu, sto "buhgalteril" predidusij direktor-buhgalter.Dumajunado vesj god peredelatj i ne mucatsja.
Vot tolko odno smusaet...sto z u menja ostajotsja v takoj situacii po aktivu....:-?
Osnovnie sredstva-na konec 31.12.03.-550Ls, iznos nacislennij predusim "buhgalterom"-443Ls za 2004.god ostatok na 31.12.2004.-Ls107.
Ja ih dumaju spisatj D74 K1290=107Ls
D1290 K1230=107Ls
Net, pomoemu ja ne prava, eto ze i estj ostatok na 31.12.2004., a okoncatelnoe spisanie i provodki vise privedennie v 2005.godu.Takvedj? :-?
Закрыть
Краткое описание нарушения