Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Налоговый износ и реорганизация К списку тем

Налоговый износ и реорганизация
Была фирма - индивид.предприятие.В декабре 2004г. при перерегистрации в КР реорганизовалась в SIA. Основные средства - остались те же. Налоговый износ я начисляю отдельно: за 11 мес. включаю в декларацию И.П., за декабрь - в декларацию SIA.А как нал.износ начислить для ОС,которое было куплено и введено в эксплуатацию в декабре? Вроде бы - по двойной ставке за весь 2004 г. Или только за декабрь(SIA появилось в декабре)? Но это ведь не новая фирма, а реорганизованная. Она работала весь год,но была ИП. Так как же правильно?
Ezis2003
Ezis2003 08.02.2005 13:15
166 сообщений на сайте

Ответы (2)

Скорее всего все-таки только за декабрь.:( Но это мое мнение.
Irena22
Irena22 08.02.2005 13:31
42998 сообщений на сайте
Согласна с Иреной.
Albina
Albina 08.02.2005 19:17
64786 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.