Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоговый износ и реорганизация
Была фирма - индивид.предприятие.В декабре 2004г. при перерегистрации в КР реорганизовалась в SIA. Основные средства - остались те же. Налоговый износ я начисляю отдельно: за 11 мес. включаю в декларацию И.П., за декабрь - в декларацию SIA.А как нал.износ начислить для ОС,которое было куплено и введено в эксплуатацию в декабре? Вроде бы - по двойной ставке за весь 2004 г. Или только за декабрь(SIA появилось в декабре)? Но это ведь не новая фирма, а реорганизованная. Она работала весь год,но была ИП. Так как же правильно?
Скорее всего все-таки только за декабрь.:( Но это мое мнение.