avanss un reverss
Labdien!Man radās tāds nopietns jautājums, varbūt kāds palīdzēs ar padomiem.
1.Noslēdzam līgumu, firma no Igaunijas atsūta jūnijā INVOICE, kurā norādīta pirmā iemaksa par preci 50% apmērā. Samaksāju šo rēķinu jūnijā, bet reversu netaisu un arī PVN deklarācijā neuzrādu.
2. Saņemam preces jūlijā un rēķinu. Samaksājam atlikušo summu, aprēķinu reversu, ielieku PVN deklarācijā 50.rindā no ES saņēmtās preces pilnu summu par preču vērtību un 55. un 64.rindā aprēķināto priekšnod. no kas saņemts par precēm no ES.
Sāku šaubīties vai darīju pareizi, ka neaprēķināju reversu un neuzrādīju iepriekš samaksāto avansu 50% jūnija mēnesī PVN deklarācijā.
P.S Pirms šiem darījumiem konsultējos ar kompetentu grāmatvedības pasniedzēju, kura man tā ieteica, bet tagad māc šaubas.
Kā domājat Jūs, gudrie un zinošie kolēģi-grāmatveži? Liels paldies jau iepriekš!