Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Баланс К списку тем
Zima 17.02.2005 12:46
157 сообщений на сайте
157 сообщений на сайте
Ответы (6)
В годовой инвентуре- то что у вас было на день инвентуры. А списывается на 7... все, за минусом того, что было на день инвентуры. А если у вас ничего не осталось значит списываете все, а по инвентуре=0,
Tatjana20 17.02.2005 12:52
1635 сообщений на сайте
1635 сообщений на сайте
В годовой инвентуре считаете то, что есть на самом деле. Это и будет в балансе. А разница между остатком на начало года и конец года пойдет в Д 2130 или К2130.
Esli v nachale bilo 1 , v konce po inventure 400, to raznicu 300 pokazivajem provodkoj kak uvelichenije zapasov na sklade.
Krista_k 17.02.2005 13:17
162 сообщения на сайте
162 сообщения на сайте
SORY! Esli v nachale bilo 100 , v konce po inventure 400, to raznicu 300 pokazivajem provodkoj kak uvelichenije zapasov na sklade
Krista_k 17.02.2005 13:18
162 сообщения на сайте
162 сообщения на сайте
Спасибо,Криста,я так и делала,но после окончательных проводок у меня по Д 8610 осталась сумма.Это правильно?
Zima 17.02.2005 13:32
157 сообщений на сайте
157 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть