Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Контировка К списку тем
Verona22 21.02.2005 13:21
108 сообщений на сайте
108 сообщений на сайте
Ответы (23)
Ой,недописала: в 12.2004. Дебет ??? K 6110-?
Verona22 21.02.2005 13:22
108 сообщений на сайте
108 сообщений на сайте
Да, но счет -то выписан в 02. То есть дебитор появляется тоже в 02. А вот услуга реально была оказана в 12- значит и доход надо там законтировать. Только как?
Verona22 21.02.2005 13:29
108 сообщений на сайте
108 сообщений на сайте
a za4em na sebja ogonj ta vizivatj? Rēķins pēc vecā likuma redakcijas bija jāizraksta 7 dienu laikā, pēc jaunās redakcijas 15 dienu laikā. Ja pakalpojums sniegts decembrī, tad vēlākais kad vajadzēja izrakstīt rēķinu ir 15.01.2005. nevis 02.2005.
Un PVN deklarācijā kad paradīsiet?
Un PVN deklarācijā kad paradīsiet?
Дело в том, что я перевыставляю счет за телефон. В 02 обнаружила, что моим телефоном еще пользовались- вот и перевыставляю счет
Verona22 21.02.2005 14:50
108 сообщений на сайте
108 сообщений на сайте
nju bet ienākums jau Jums ir tagad nevis decembrī. Manuprāt, lai gan es varu arī kļūdīties, gaidiet vēl komentārus no zinošākiem kolēģiem.
Paldies, Cleo. Gaidishu vel komentarus
Verona22 21.02.2005 15:22
108 сообщений на сайте
108 сообщений на сайте
Не Cleo, не забудьте про принцип соответствия доходов и расходов. Расходы же на телефон спсиали в декабре, соответственно и доходы от счетов за пользование телефоном также должны появиться в декабре.
Verona22, в балансе предусмотрена замечательная строка как раз под ваш случай - называется "Накопленные доходы". Туда как раз и попадают доходы, счета за которые не выписаны до конца отчетного периода. По проводкам можете выделять их на отдельный 23.., а можете и нет, главное, не забудьте показать в отдельной строке баланса.
Verona22, в балансе предусмотрена замечательная строка как раз под ваш случай - называется "Накопленные доходы". Туда как раз и попадают доходы, счета за которые не выписаны до конца отчетного периода. По проводкам можете выделять их на отдельный 23.., а можете и нет, главное, не забудьте показать в отдельной строке баланса.
Cleo, по-моему, несколько иначе: Д 2320 ( накопленные доходы )К 6ХХХ доходы от реализации, так как этот счет надо показать в декабре. А какие в деаабре могут быть доходы предыдущих периодов. А если по аналогии с накопленными обязательствами, то НДС надо показать в феврале. Я так понимаю, может, меня поправят.
interesanti, vai tad šajā gadījumā ir jālabo PVN deklarācija? Kā savādāk var parādīt ieņēmumus decembrī? Kaut ko es līdz galam tomēr nesapratu. Labi kontējums, bet ar kuru datumu tad kontē? ja ar 2005.gadafebruāri, tad taču ieņēmumi ieies 2005.gadaieņēmumos, bet ja ar decembri, tad uz kā pamata?
Я контировала 31 декабря. А ПВН в том месяце, когда выписан счет.
В декабре Д2320 - К6110
В январе Д2310 - К2320, Д2310 - К5721
В декабре Д2320 - К6110
В январе Д2310 - К2320, Д2310 - К5721
aaaaaaa tad sapratu, bet kontē tomēr tad nevis ar februāri bet ar decembri, tātad jāsniedz precizētā decembra PVN deklarācija, uzrādot ieņēmumus decembrī. ja?
ja jau jāuzrāda decembrī ieņēmumi, tad taču PVN no šīs realizācijas arī jāuzrāda decembrī, vai tad nē?
Cleo, нет, НДС в таком случае показывается в месяц выставления счета (в примере, в феврале ). Так как главное, чтобы в доходы 2004 года попала стоимость оказанной услуги( поэтому она отнесена в "накопленные доходы" ).
aa, nu jasno. Tak v dekabre ono popadajet bez PVN. A v PVN deklaraciji kogda ono pokazivajetsja v dekabre realizācija ilji v fevralje? Tak vsjozhe PVN deklaraciju za dekabr nado izpralajtj?
Вопрос философский. С одной стороны услуга считается оказанной если сама услуга оказана и выписан налоговый счет (либо была оплата). Счет выписан в феврале - так что ПВН - вроде как в феврале. С другой стороны - счет надо выписывать в течение 15 дней после оказания услуги, тк что по идее стоило бы НДС включить в январе... А еще лучше и счет выписать в январе тоже.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть