Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Декларация НДС
Заплатили авансом за товар в ЕС в апреле,а товар получили в мае. Показать ли его в майской декларации ?
Вроде не надо, но не уверена.
Ответы (10)
Kad samaksā avansu, tajā mēneša PVN deklarācijā arī lieciet. Maija mēnesī vairs nevajag parādīt.
Если показали в апреле, то в майе не надо.
Если показали в апреле, то в майе не надо.
Если показали в апреле, то в майе не надо.
Но в апреле не было приложения НДС1.
Дааа, опять сайт "колбасит". Я 3 раза точно не отвечала.:)))
Что-то то ли день тяжелый, то ли еще чего... Не понимаю, где его показывать в апреле.
Вы исправления за апрель хотите делать? А разве на новой фоме исправления сдавать нельзя? Я думаю что можно.
Наверное можно, но правильно ли будет показать предоплату в апреле, когда мы не были в ЕС ? И реверс начислять ???
Vse že naverno praviljnee pokazatj v maije po date polučenija tovara.S ES sdelki vedj toljko s 01.05.04.Mnetak objasnili v VID.
Закрыть
Краткое описание нарушения