Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
Отчет по соц. и подоходн. налогам уволенного работника К списку тем
Ответы (15)
Es visus atbrīvotos atskaites mēnesī lieku kopējā mēneša ziņojumā un ir viens kopējs algas izmaksas datums augšpusē, pie tam kas attiecas un IIen nod., tas parādās nākamā mēneša atskaitē.
Ziņās par darba ņēmējiem ir atbrīvošanas datums, ja būtu, kas nepareizi, vai tad VID nebūtu ziņojuši.
Ziņās par darba ņēmējiem ir atbrīvošanas datums, ja būtu, kas nepareizi, vai tad VID nebūtu ziņojuši.
На уволенных надо подавать отдельный отчет. У меня коллеге не так давно позвонили из налоговой и сказали об этом, она как и Elita писала всех в один отчет.
Если работник увольняется и расчет получает в последний рабочий день месяца, то ситуация получается какая-то двойственная: с одной стороны у него день получения второй суммы ( по случаю увольнения ) не совпадает с днем выплаты зарплаты, а с другой стороны подоходный за оба месяца надо показать в одном отчете. Даже затрудняюсь сказать, как сделать правильнее.
Если работник увольняется и расчет получает в последний рабочий день месяца, то ситуация получается какая-то двойственная: с одной стороны у него день получения второй суммы ( по случаю увольнения ) не совпадает с днем выплаты зарплаты, а с другой стороны подоходный за оба месяца надо показать в одном отчете. Даже затрудняюсь сказать, как сделать правильнее.
Tā jau būtu, Irena22, bet caur programmu nesanāk. Pie tam mūsu uzņēmumā ir drausmīga strādnieku kustība: pieņem/atbrīvo - apmēram 30 - 40. Un gandrīz katrs savā datumā. Tā strādajam jau 3. gadu, van aizrādījumu no VID.
Es tomēr sliecos piekris Elitai.Tā nav problēma.Kāda stapība.Galvenais lai nodokļi tiktu nomaksāti precīzi un atskaites iesniegtas laikā.Tās ir manas domas.
Aivareno 25.02.2005 22:38
6641 сообщение на сайте
6641 сообщение на сайте
Если я покажу подоходн.налог в следующем месяце,то получится,будто я удержала его в марте(с февр.зарплаты).Но в марте человек уже не работал!! А если показать в феврале в общем списке - там число 12.Значит,я и перечислить должна была 12-го.Но человек уволится 28-го,в этот же день и удерживаю ПНН.Мне начислят пени с 12-го по 28.Это я уже проходила...
Ezis2003, да покажите Вы его в мартовском отчете, как уволенного, для того эта отметка и придумана:" personas, no kuru darba ienākumiem ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pamatojoties uz iepriekšējām darba vai dienesta attiecībām" (для лиц, с доходов которых удержан подоходный налог, основываясь на предыдущих трудовых отношениях). Я бы,пожалуй, так сделала и не дурила бы себе голову.
Irena,тогда см.вопрос 1 - по уволенному делать отдельный отчет? Ведь нельзя ставить отметки в двух окошках - и по "нормальным" работникам, и по "лицам,с доходов которых удержан ПНН на осн.пред.отн." ???
В таком случае лучше показать, что зарплата ему выплачена 1-м марта и тогда эта проблема отпадет. А если честно, то тоже никак не пойму, как сделать, чтобы со всех сторон, так сказать, было правильно и не к чему было б придраться.
Ага,он 1-го марта уже будет работать в другой фирме...
Видно,придется мне в понедельник тащиться в ВИД и задавать вопросы. А там,как обычно, очень удивятся и скажут,что до меня никто таких вопросов не задавал.
Люди, как вы отчитываетесь по уволенным работникам?????
Видно,придется мне в понедельник тащиться в ВИД и задавать вопросы. А там,как обычно, очень удивятся и скажут,что до меня никто таких вопросов не задавал.
Люди, как вы отчитываетесь по уволенным работникам?????
Так работать он может где угодно 1-го марта, деньги-то он может у Вас получить и позже,чем 28 февраля, ведь не секрет, что далеко не все перечисляют и выплачивают наличными в последний рабочий день, не редки случаи, когда расчет запаздывает. В данном случае ( для этого отчета ) факт его работы в другом месте не имеет никакого значения, ведь в отчете о движении работников он от Вас уйдет 28-м февраля.
А если пойдете в налоговую, то и нас потом просвятите, что посоветуют.
А если пойдете в налоговую, то и нас потом просвятите, что посоветуют.
Ну не хочу я задерживать деньги.Могу,конечно,выплатить и сегодня, а показать 1-го числа. Получится подтасовка фактов из-за тупости бухгалтера! Ну ладно, этот наш работник увольняется в последний день месяца. Но ведь люди увольняются в любой день.А если бы было 23 число,к примеру? Все равно человек получит расчет не в один день с другими работниками. Наверняка есть отработанный алгоритм для таких случаев. ПОДЕЛИТЕСЬ!!
Меня что-то "зациклило" это 28-е число, точнее последний день месяца. Я всегда делаю так, ну уволился человек 20 числа. В отчете по соц.взносам за февраль я его показываю в общем списке ( так как в этом отчете подоходный показывается за январь ), а в мартовском отчете по соц.взносам уже показываю его по последней пометочке (:" personas, no kuru darba ienākumiem ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pamatojoties uz iepriekšējām darba vai dienesta attiecībām" )и только подоходный налог, там и дату выплаты указываю реальную. Может, выделить этого работника в отдельный отчет по последней пометочке только с суммой подоходного за февраль, а в общем отчете показать его зарплату социальный за февраль и подоходный за январь ? Что скажете?
Этот ваш вариант - наиболее реальный. И все равно выходит,что ПНН ентого работничка придется показать в отдельном отчете с реальной датой выплаты.Какой-то велосипед изобретаю...
Irena, спасибо! Если до понедельника ничего не придумаю, пойду в ВИД,поудивляю народ вопросами.
Irena, спасибо! Если до понедельника ничего не придумаю, пойду в ВИД,поудивляю народ вопросами.
Добрый день.Посетила Елгавский ВИД.Кому интересно - рассказываю. Делаю отчет за февраль. Ставлю число в окошке -12. По всем работкикам заполняю,как обычно. По уволенному - гр.4.- зарплата за февраль+компенс.отпуска,гр.5- соцналог от этой зарплаты, гр.8 - ПНН,удержанный 12 февраля с январской зарплаты.
А когда буду делать отчет за март -по всем раб. - как всегда,а по этому уволенному в гр.4 -0,00, в гр.5 -0,00, в гр.8 - ПНН,удержанный 28 февраля ,т.е. при увольнении.
Какая-то натяжка в этом есть,говорю,ведь в отчете за март должен быть ПНН,удержанный в МАРТЕ с февральской зарплаты. А я ведь с уволенного ПНН удержала 28 февраля!! А мне отвечают -гр.8 идет с отставанием на месяц.Короче,не парься,будь счастлив!
Самое смешное,что все предыдущие годы я так и делала (в смысле -отчет).А тут вдруг слишком глубоко задумалась...Это вредно.Вот и городила огород почём зря.:(
А когда буду делать отчет за март -по всем раб. - как всегда,а по этому уволенному в гр.4 -0,00, в гр.5 -0,00, в гр.8 - ПНН,удержанный 28 февраля ,т.е. при увольнении.
Какая-то натяжка в этом есть,говорю,ведь в отчете за март должен быть ПНН,удержанный в МАРТЕ с февральской зарплаты. А я ведь с уволенного ПНН удержала 28 февраля!! А мне отвечают -гр.8 идет с отставанием на месяц.Короче,не парься,будь счастлив!
Самое смешное,что все предыдущие годы я так и делала (в смысле -отчет).А тут вдруг слишком глубоко задумалась...Это вредно.Вот и городила огород почём зря.:(
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть