Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
ПВН на границе года.
С 01.05.2004 расходы типа Латвэнерго списывала последним днем оказания услуги. С 01.01.2005 списываю в день получения счета. А как поступить с декабрьским счетом, полученным в январе? Правильно я сделала, что провела 05.01.2005
Д7...К5310
Д5721 К5310 декабрьские расходы?
Ответы (12)
Если это декабрьские расходы, то лучше бы провести сами расходы 31.12, а ПВН - днем выставления счета.
С декабрьскими доходами-расходами спорно. Думаю, не накажут, если списать ПВН декабрем.
31.12.04 za dekabrj rashodi D7XXX K5330,D5721K5330.Sčet 5330(uzkr.saist). V 2005g. F/R D5330 K5310.OplataK5310 D2620.
Izvinite ,oplata D5310 K2620
Спасибо!
А если вернуться к 1 мая 2004 года.
Какие проводки для счета ( расходы по Латвэнерго)за апрель, полученного в мае? В каком месяце списываем ПВН на Д5721? В мае? Или апреле?
Ну если счет за апрель получен (выписан) в мае, то и налог маем, у Вас ведь в апреле не было еще счета, что Вы можете списывать?
Ну я так в свое время поняла закон (до 01.01.05 года), что ПВН списывать надо было так: счет в июне за май. Значит,
последним днем месяца, 31 мая делаем проводки:
Д 7... К53..
Д5721 К53..
Такой порядок был с 1-го мая 2004 года ( до этого, если я не ошибаюсь, тоже нужен был счет), так что, по-моему, ПВН в счете за апрель, списать можно было в мае. Но не исключено, что я уже чего и путаю, со всеми этими изменениями.
А с июньского счета, наверно, можно было включить в май предналог.
Ага, понятно! Значит, я не ошибалась! Спасибо!
Закрыть
Краткое описание нарушения