Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Возврат прошлого года
Подскажите,пожалуйста,как правильно оформить возврат прошлого года?
В 2003 году была выставлена счёт-фактура:
Д2310 К6110
Д2310 К5721
В апреле 2004 года была выписана ППР на сумму оплаты.
Оплата была сделана в февраля 2005 года:
Д2620 К2310
Как правильно оформить возврат прошлого года, который прошёл по реализации с ПВН?
Ответы (7)
Все зависит на что был выписан счет и ППР. Отсюда и пляшем
О каком возврате идет речь? Счет был выписан на авансс? Реализация произошла когда Вы виписали накладную и ее надо было проводить
Д2310 К6110
Д2310 К5721
На что выписывали счет?
V aprele 2004g nado bilo PVN v
67gr.Nouže snačala vse provodki bili ne sovsem praviljno.
"В 2003 году была выставлена счёт-фактура:
Д2310 К6110
Д2310 К5721" - вот этого делать не надо было, т.к. реализации не было.
реализации еще не было, но согласно закону об НДС "налог за поставку товаров или оказание услуги расчитывается и уплачивается в бюджет в тот период, когда:
- товар поставлен или услуга оказана
или
-выписан налоговый счет за сделку
или
-предоплата получена до поставки товара или оказания услуги.
Налог уплачивается в бюджет при выполнении первого по времени из указанных условий."
( из статьи "Авансовый налоговый счет и отчисление предналога"
в приложении к Коммерсант Baltic "Свой бизнес" от 6.12.2004
автор статьи- Нина Подвинска, зам нач отдела методики косвенных налогов Глав налогового управления СГД!)
А с чего Вы взяли, что счет на аванс - налоговый счет? Налог и предналог с авансов учитывается только по оплате. Реализация произошла, когда была выписана ППР.
Закрыть
Краткое описание нарушения