Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN К списку тем

PVN
Podskažite,pozalujsta! Litovskij partner ne PVN platelsik zaplatil avans za tovar.PVNnacislen v PVN dekl.41 str.Cerez2 mes.onzaregistrirovalsja kak PVN platelsik i tovar emu postavlen s PVN 0%.Kak pravilno otrazit v deklaracii etu sdelku.Imeemli pravo zacislit oplacenis s avansa PVN v prednalog ? Zaranee spasibo.
Andrite
Andrite 16.03.2005 11:15
12 сообщений на сайте

Ответы (1)

Я , думаю Вы имеете право отчислить оплаченный ПВН с аванса в предналог.

Декларацию я бы заполнила так:

41 графа - сумма облагаемых сделок за период

45 графа - сумма сделок по ставке 0% ( сумма согласно инвойса )

52 графа - налог 18%

67 графа - сумма оплаченного ПВН с полученного ранее аванса.
Lavina
Lavina 16.03.2005 12:30
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.