Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
PVN К списку тем
Viktorovna 21.03.2005 00:00
53 сообщения на сайте
53 сообщения на сайте
Ответы (8)
А как же иначе? Мы поставляем оборудование,соответственно нам за это платят деньги. У вас как-то по-другому получается?
Viktorovna 21.03.2005 00:11
53 сообщения на сайте
53 сообщения на сайте
Если вопрос о том, обязательно ли показывать полученные авансы - то да, обязательно в том месяце, когда они получены.
Спасибо. А если в предыдущем месяце был аванс(10), в текущем тр.декларация + еще часть суммы(50+20), а через два месяца остаток суммы(20). Тогда:
1.10
2.40
3.0
4.0
Как правильно?
1.10
2.40
3.0
4.0
Как правильно?
Viktorovna 21.03.2005 09:03
53 сообщения на сайте
53 сообщения на сайте
Тогда - в предыдущем месяце - 10, а в текущем - 90 (так как выписан налоговый счет и произошла отгрузка)
Я же увеличиваю свой доход таким образом.
Viktorovna 21.03.2005 09:37
53 сообщения на сайте
53 сообщения на сайте
Да. Увеличиваете. Но этого требует закон "О ГОП". Все доходы у нас отражаются в момент совершения сделки независимо от момента ее оплаты.
А вы что про принцип начисления в бухучете не слышали?
И НДС надо платить в момент получения аванса или в момент отгрузки товаров.
А вы что про принцип начисления в бухучете не слышали?
И НДС надо платить в момент получения аванса или в момент отгрузки товаров.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть