PVN 'tējkannai'
Meklēju vecajos forumos..zinu ka bij bet nu nevaru atrast...Jauns uzņēmums, ieved preci no ES (PVN 0%), rēķins saņemts un apmaksāts martā, prece ienāk aprīlī, bet vēl nav realizēta un stāvēs firmas noliktavā. Kad jāmaksā PVN? Jāuzrāda jau marta deklarācijā un jāapmaksā par kopējo preču vērtību vai jārēķina, jāuzrāda un jāmaksā budžetā pie preču realizācijas? Palīdziet 'tējkannai'! Paldies!