Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN 'tējkannai' К списку тем

PVN 'tējkannai'
Meklēju vecajos forumos..zinu ka bij bet nu nevaru atrast...

Jauns uzņēmums, ieved preci no ES (PVN 0%), rēķins saņemts un apmaksāts martā, prece ienāk aprīlī, bet vēl nav realizēta un stāvēs firmas noliktavā. Kad jāmaksā PVN? Jāuzrāda jau marta deklarācijā un jāapmaksā par kopējo preču vērtību vai jārēķina, jāuzrāda un jāmaksā budžetā pie preču realizācijas? Palīdziet 'tējkannai'! Paldies!
Gnrz
Gnrz 29.03.2005 15:32
17 сообщений на сайте

Ответы (1)

Не нужно себя обижать. Себя нужно любить. Если Вы ввезли товар из ЕС , предприятие поставщик товара явл. пвн плательщиком, Вы это проверили, то в декларации за МАРТ месяц делаете реверс . За март, потому что Вы получили счет в марте, и оплатили его в марте.
Lanuska
Lanuska 29.03.2005 16:12
15767 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.