Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

НДС в случае исключения партнера из регистра платильщиков........ К списку тем

НДС в случае исключения партнера из регистра платильщиков........
05,06,02,г, был приобретён товар у фирмы ,тоесть был получен товар и накладная на сумму 100латов и 18 лятов НДС .Накладную оплатили 15,06,02,г, при оплате НДС поставлен в предналог .28 числа заглянули в регистр платильщиков НДС ,а эта фирма была исключена из регистра платильщиков НДС 13,06,02,г, ,хотя ещё 27 ,06,02,г информации там небыло ....Имеет ли наша фирма право на этот предналог?Или надо исправлять отчет и исключить эти 18латов?
Suzana
Suzana 17.07.2002 13:54
нет сообщений на сайте

Ответы (2)

На товары предналог списывается при получении товара, в вашем случае 05.06.02, а на услуги при оплате,т.к. фирма была исключена 15.06.02, то право на предналог за вами (хотя конечно зависит от того, как составлена ваша учетная методика по PVN).
Ed
Ed 17.07.2002 14:51
116 сообщений на сайте
Поскольку счет выписан в то время, когда партнер был плательщиком, а значит партнер начислил PVN в бюджет, то и вы можете PVN списать в предналог.
Nulle
Nulle 18.07.2002 12:07
249 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.