Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Нужна помощь, очень срочно К списку тем

Нужна помощь, очень срочно
За 2003 год обнаруженафундаментальная ошибка. Не оприходовали товар, пришедший на муйту и оттуда же проданный за пределы Латвии. На 2190 висит остаток. Закрываю сделку:

ДТ 7810 КТ 2190

ДТ 3420 КТ 7810 (???)

И куда относить курсовую разницу,возникшую в 2004 году ?

И нужно ли корректировать курсовую разницу на 2190 за 2003 год ?

Помогите, пожалуйста.
Iriss
Iriss 25.04.2005 20:30
12895 сообщений на сайте

Ответы (21)

Курсовых разниц на товаре быть не может, его цена фиксируется в латах на момент прихода. Надо, конечно, почитать стандарт по исправлению ошибок, но, как мне кажется, вам надо просто исправить входящие остатки баланса на 2004 год, не делая никаких проводок в 2004, приложив бух. справку по поводу открывшейся ошибки. Кроме того, данная ошибка по идее должна была повлиять и на ваш налогооблагаемый доход, следовательно надо бы пересдать декларацию по ПНП.
Komarik
Komarik 25.04.2005 20:51
10159 сообщений на сайте
Спасибо. Декларацию собиралась менять. Значит проводки не делать, ясно. Курсовая разница у меня рассчитана на ДТ 2190 КТ 8150. На конец года там висел остаток, которого в действительности быть не должно, т.к. товар пришел в ноябре. Значит прибыль уменьшается на стоимость товара + курс.разница ?
Iriss
Iriss 25.04.2005 21:06
12895 сообщений на сайте
И еще вопрос, когда мне закрыть 2190, там ведь =0 ?
Iriss
Iriss 25.04.2005 21:11
12895 сообщений на сайте
Значит до ноября курсовая входит в стоимость товара, а после - ее нет совсем. А 2190 должен был закрыться еще в ноябре, соответственно на январь 2004 он уже должен быть 0
Komarik
Komarik 25.04.2005 21:17
10159 сообщений на сайте
Но в программе я же должна сделать проводку.
Iriss
Iriss 25.04.2005 21:53
12895 сообщений на сайте
Ну так все проводки должны были быть сделаны в 2003 году. ЧТо вы собираетесь проводить в 2004?
Komarik
Komarik 25.04.2005 21:59
10159 сообщений на сайте
Вопрос, как я понимаю в том, как исправить ситуацию уже в 2004 году, не переделывая 2003.
Makssoft
Makssoft 26.04.2005 08:23
24118 сообщений на сайте
А ситуация и будет исправляться в 2004 году. А вот проводку нужно сделать 2003 годом (написать бух.справку) и в пояснении к текущему балансу написать, почему поменялись входящие остатки.
Albina
Albina 26.04.2005 09:33
64857 сообщений на сайте
Меня смутило то, что ситуация должна исправляться тогда, когда обнаружена.Вот я и пыталась проводки сделать в 2004-ом году. Вроде теперь все встало на свои места. Спасибо.
Iriss
Iriss 26.04.2005 10:27
12895 сообщений на сайте
Правильно. Исправительные проводки надо делать в том году, когда обнаружили ошибку. На конец 2004 года остатки должны сойтись с теми, которые показаны в балансе.

В годовом отчете надо делать исправление входящих остатков и сравнительную информацию за предыдущие годы, которые представлены в отчете.

ДТ 7810 КТ 2190

ДТ 3420 КТ 7810 (???)

Этих проводок маловато будет. Если товары продали, то и доход должен быть Д2310 К6 и деньги должны прийти куда-то.
Maija
Maija 26.04.2005 12:00
28223 сообщения на сайте
Что касается реализации, то там все в порядке.Ошибка в том, что этот инвойс прошел как экспорт из Латвии, а не отгрузка с муйты. Поэтому я и не увидела, что не хватает себестоимости по сделке, а только доход.Там еще проблема в НДС декларации. Эта сделка за НДС, а я показала ее как отгрузка 0 %. Не могу решить менять или нет НДС. Это грубая ошибка?
Iriss
Iriss 26.04.2005 12:17
12895 сообщений на сайте
Я бы поменяла.
Albina
Albina 26.04.2005 12:21
64857 сообщений на сайте
Кроме того наверное и поставщик ( кредитор ),если товар не приходовался ,т.е. не совсем понятно - не приходовался, а на 2190 -остаток ?
Smila
Smila 26.04.2005 12:22
1987 сообщений на сайте
Значит все-таки приходовался, но не реализовали ?
Smila
Smila 26.04.2005 12:25
1987 сообщений на сайте
Нет, не приходовался. Заплатили за него авансом. Ой, а в НДС у меня же прошел аванс.Значит НДС менять не надо. Правильно?
Iriss
Iriss 26.04.2005 12:30
12895 сообщений на сайте
Или там были полученные авансы? Что-то я перегрелась:))):))):)))
Iriss
Iriss 26.04.2005 12:34
12895 сообщений на сайте
Maija, Вы правы, у меня получилось 26 проводок !!!:)))
Iriss
Iriss 26.04.2005 17:48
12895 сообщений на сайте
Значит остыли? Поздравляю,
Smila
Smila 26.04.2005 19:11
1987 сообщений на сайте
Iriss
Iriss 26.04.2005 22:42
12895 сообщений на сайте
Наверное, я совсем тупая,и еще и училась плохо...:(, но у меня в голове не укладывается... С универа как-то отложилось, что годовой отчет не правится ни прикаком раскладе, а теперь выходит, что можно исправлять? :-? А если така ситуация: обнаружили, что предыдущия бухгалтер поставила PVN по счету и на 5721, и на 2312. В баланс 2003 года он попал на кредете 2312, и что теперь? Переделывать PVN декларацию за апрель 2003 года, переделывать годовую декларацию и весь годовой отчет? Было поправили в 2004 году, когда обнаружили ошибку, но одолевают сомнения: если этот PVN найдет проверка, то ведь возьмут в 2-м размере?
Kariota
Kariota 27.04.2005 11:57
334 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.