Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Paziņojums par algas nodokli К списку тем

Paziņojums par algas nodokli
Подскажите, пожалуйста, вот какую вещь. При увольнении работника в Paziņojums par algas nodokli нужно указывать полную сумму налога за весь отработанный период? Например, работник отработал с 5 по 25 января. В феврале подается Paziņojums. В графе про налог может стоять ноль?

И еще. В том же самом Paziņojums только за год указывается сумма налога за январь - декабрь, но какого налога удержанного? уплаченного?
Zuser
Zuser 02.05.2005 20:22
17 сообщений на сайте

Ответы (17)

1. А почему 0? Разве ему деньги никакие не положены за отработанные полмесяца?

2. А там две строчечки есть как раз на этот случай: удержанный налог и перечисленный в бюджет.
Komarik
Komarik 02.05.2005 20:24
10159 сообщений на сайте
Речь идет о приложении 2?

Там про налог 3 графы. Какая имеется ввиду?

0,00 может стоять в графах последней и предпоследней, если начисленная з/пл - соц.9% - необл.мин. - льготы на иждивенцев <= 0.00

0.00 может стоять в последней, если налог не уплачен в срок.
Inst
Inst 02.05.2005 20:27
нет сообщений на сайте
В предпоследней - начисленный за январь-декабрь налог. В последней - тот который включен в предпоследнюю и уплачен в срок (у меня до 15.01.)
Inst
Inst 02.05.2005 20:29
нет сообщений на сайте
Может и не быть налога, если зарплата была маленькой и после вычета необлагаемого минимума,иждивенцев (пропорционально отработанным дням) не возникает налог.
Irina_8ko
Irina_8ko 02.05.2005 20:29
2767 сообщений на сайте
1. Да в том-то и дело, что деньги положены, даже уплачены. Но в Paziņojums стоит 0. Вот и пытаюсь выяснить, почему бухгалтер так сделал.

2. Давайте возьмем пример. Работник принят на работу 1 июля с окладом 50 латов в месяц, без налоговой книжки. Ежемесячно 10 числа исправно выплачивается зарплата, перечисляются налоги (VSAOI 4,50Ls + 12,05Ls и IIN 11,38Ls). До 1 февраля подается злаполучный Paziņojums. Какая сумма налога должна быть там указана?
Zuser
Zuser 02.05.2005 20:34
17 сообщений на сайте
Речь идет о приложении 1
Zuser
Zuser 02.05.2005 20:35
17 сообщений на сайте
Ну 11,38*6=68,28
Komarik
Komarik 02.05.2005 20:54
10159 сообщений на сайте
Вооот. А у меня перед глазами 56,90; и это явно 11,38*5
Zuser
Zuser 02.05.2005 21:06
17 сообщений на сайте
Ну так значит бух ошиблась, что кстати весьма распротсранено. Она взяла перечисленный налог по состоянию на 31.12.04, когда за декабрь у нее висел долг. А что, сие так принципиально?
Komarik
Komarik 02.05.2005 21:09
10159 сообщений на сайте
Это принципиально с той точки зрения, что работники подают годовую декларацию о подоходном налоге с целью вернуть себе денежку за оправданные расходы. Соответственно сумма возможного возврата денег уменьшается из-за неправильно указанного налога. И речь не об упомянутом примере, а о суммах более крупных. Ну а еще это принципиально с той точки зрения, что человек считает себя выше других и ни за что на свете не признает, что допустил ошибку.
Zuser
Zuser 02.05.2005 21:17
17 сообщений на сайте
1. А вы уверены, что меньше? Ведь при таком варианте в отчет должен был попасть налог, удержанный в декабре 2003, а перечисленный в январе 2004. Хотя тем, кто работает менее года - это не поможет. А что, в графе "удержанный налог" у нее тоже декабря нету?

2. А насчет нежелания признавать свои ошибки - очень знакомая ситуация. Работать с такими и правда тяжело, особенно если мало подчиненных, на которых можно спихнуть очевидные "косяки". Переделать их нельзя, испортить отношения - запросто.
Komarik
Komarik 02.05.2005 21:22
10159 сообщений на сайте
Да, к сожалению, в обеих графах стоит одинаковая сумма.

А если вернутся к случаю, когда работник отработал с 5 по 25 января, и в февралском Paziņojums в графе про налог стоит ноль. Все, работа была разовая, этот работник больше в организации не появится. Так что же получается, что подоходный налог он не уплатил вовсе?

Глупо все как-то. Вот и пытайся доказать, что ты не верблюд...
Zuser
Zuser 02.05.2005 21:33
17 сообщений на сайте
Ну если он не зарегистрирован в СГД, как ведущий хоз. деятельность - то и у фирмы и у него могут быть проблемы (у фирмы - за "неудержание", у работника - за неуплату налогов)
Komarik
Komarik 02.05.2005 22:05
10159 сообщений на сайте
Это может быть и из-за установки в программе: например в Тилде есть вариант сделать установку: зарплата выплачена в месяц начисления или на следующий месяц, соответственно и налог получается неправильным в сообщении. Для сообщения специально меняла эту установку.
Irena22
Irena22 02.05.2005 22:28
42998 сообщений на сайте
А что в карточке у этого работника? Может у него больничный был, или что-нибудь в этом роде?
Martinas
Martinas 03.05.2005 00:27
38532 сообщения на сайте
Да, к сожалению, в обеих графах стоит одинаковая сумма.

-У меня тоже в обеих графах одинаковая и что?
Inst
Inst 03.05.2005 09:42
нет сообщений на сайте
Если деньги положены и уплачены, то должен быть расчёт зарплаты, удержание соц. и подоходного и перечисление в бюджет. Если всё это есть, а в Сообщении 0, то нужно переделать Сообщение. Если всё так непонятно, нужно брать распечатку СГД и сверять все начисления и проплаты.
Atat
Atat 03.05.2005 11:11
368 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.