Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Налоговый счет К списку тем

Налоговый счет
Расскажите,как вы поступаете?

Работаем с постоянным поставщиком.Постоянно получаем PPR.Оплачиваем регулярно,но абсолютно произвольные суммы(привязывать их к конкретным накладным -нереально).Предналог учитываем при оплате!

Нужно ли выписывать себе налоговый счет,чтобы выделить PVN?
Luda83
Luda83 12.05.2005 19:20
1108 сообщений на сайте

Ответы (106)

Inst,не оплатить а поставить на предналог.
Luda83
Luda83 12.05.2005 19:56
1108 сообщений на сайте
Я расписываю и ПВН с каждого чека с авансового отчета - мне так удобнее. В приложение для ВИДа попадают только большие суммы, зато для себя я распечатываю "простыни". Скажете - муторно -да, зато если после меня придет другой БУХ - ему не придется ломать голову из чего же эти прочие "сложились". А 20 сантимов в предналоге - это тоже "налог" и шутки с ним плохи. А Вы говорите ППР. Еще вопрос, у Вас ППР учитываются в "ручном" журнале или "в компьютере"?

А "перейти" можно в любой момент при смене методики. Неоплаченные ППР в этот момент - по-старому, с оплаты, или по бухгалтерской справке. А новые - по-новому...
Valterin
Valterin 12.05.2005 19:56
8641 сообщение на сайте
Ну, не знаю, указывайте, коль Вы считаете правильным.
Lanuska
Lanuska 12.05.2005 19:56
15769 сообщений на сайте
При возврате обязательно указываю номер ППР,это не проблема.
Luda83
Luda83 12.05.2005 19:59
1108 сообщений на сайте
Я тоже распечатываю простыню с прочими.:) То есть два приложения. Но это не составляет труда, так как это программа делает. А чеком у меня немало, и прочие поэтому немалые:)
Lanuska
Lanuska 12.05.2005 19:59
15769 сообщений на сайте
И как поступить с неоплаченными на этот момент ППР?? Оплатить, отчислить по оплате предналог. И перейти на отчисление по получению.
Inst
Inst 12.05.2005 20:10
нет сообщений на сайте
Ну, не знаю, указывайте, коль Вы считаете правильным. СГд по-видимому тоже считает правильным, не только я:)
Inst
Inst 12.05.2005 20:12
нет сообщений на сайте
Не знаю. Мне кажется, в Вашем случае наоборот легче отчислять НДС по накладным. Сразу будет все видно. А то, что Вы платите по частям (и сразу например за много накладных) - Вы ведь всегда можете сказать по конту 5310 сколько должны этому партнеру. Все равно ведь нужно вводить эту накладную. Разве лень сделать еще одну проводочку Д5721-К5310. А в приложении указывать все суммы больше 100 лат. И что значит много накладных? Такая уж у нас работа.
Bagira_lv
Bagira_lv 12.05.2005 20:14
2164 сообщения на сайте
А Закон считает правильным? Да я ж не против Inst, пожалуйста, кому что нравится. Я ж не претендую на то, что я права. Просто мне так кажется:).
Lanuska
Lanuska 12.05.2005 20:16
15769 сообщений на сайте
Оплатить в один момент сразу все ППР,чтобы отчислить ПВН на предналог??и сменить методику,это нереально сделать!

Наверно правильно советует Valterin: ""Неоплаченные ППР в этот момент - по-старому, с оплаты, или по бухгалтерской справке. А новые - по-новому""
Luda83
Luda83 12.05.2005 20:17
1108 сообщений на сайте
А кто сказал-все оплатить? Валтерин правильно посоветовала. Только это надо внимательно в переходный период, чтобы не запутаться.
Lanuska
Lanuska 12.05.2005 20:20
15769 сообщений на сайте
Закон не предусматривает отчисление предналога по платежкам. Это же не налоговый счет. Исключение- авансовый платеж, да и то на основании налогового счета. То, что предналог списывается по оплате - это просто реализации права списания предналога в последующих периодах. Но это никак не отменяет требования расшифровывать предналог соответственно полученным налоговым счетам. Я так думаю.
Ksjusha
Ksjusha 12.05.2005 20:21
11014 сообщений на сайте
Я думаю,что если менять методику учета предналога, то неоплаченные ППР в этот момент - по-старому, с оплаты, а новые - по-новому.

Я указываю и номера накладных и номера платежек, видземская пока не возражала ( я оставила старую форму учета предналога от предыдущего бухгалтера, когда НДС со счета на услугу можно было только по оплате, а с накладных - сразу в предналог).
Irena22
Irena22 12.05.2005 20:21
42998 сообщений на сайте
Полностью согласна с Ксюшей. Вотбы мне быть такой умной:))) Я тоже делаю ,как Ирена.
Lanuska
Lanuska 12.05.2005 20:24
15769 сообщений на сайте
Только не забудьте изменения в методике! Да, и переход легче делать, естественно, не в середине месяца, а с первого числа. Про год молчу, ведь до конца не дотерпеть. Определите в методике, что делаете "переход", например, с 1 июня. И просто внимательно проверте "переходные" накоадные. У меня с документооборотом 10-15 ППР в день на одной фирме подобная ситуация была в прошлом году с 1 июля.
Valterin
Valterin 12.05.2005 20:24
8641 сообщение на сайте
Всем спасибо за советы и ответы!! Пошла писать новую методику.-с 1-го числа :неоплаченные ППР_предналог при оплате;вновь полученные ППР_предналог при получении.
Luda83
Luda83 12.05.2005 20:50
1108 сообщений на сайте
Что касается привязки оплаты к счёту. Это удобно, особенно при сверке видно какие счета оплачены на сколько, может частично и какие нет. Но не обязательно. Я сделала так, что можно показывать за какой счёт оплата и тогда имеем отчёты по учёту оплаты счетов. Если этого не делать, то аналитически виден суммовой учёт, то есть аналитическая оборотка за любой период. Имеется остаток и сказать, по каким счетам долг тогда нельзя.
Makssoft
Makssoft 13.05.2005 09:07
24118 сообщений на сайте
Люда83 Оплатить в один момент сразу все ППР,чтобы отчислить ПВН на предналог??и сменить методику,это нереально сделать!

- Ув. Люда83,я же не знаю Ваших цифр и невозможности оплаты долгов в Вашем конретном случае, уж извините!
Inst
Inst 13.05.2005 11:07
нет сообщений на сайте
Ирена22. Я указываю и номера накладных и номера платежек, видземская пока не возражала.

Я платежки указываю только при авансовых платежах. Поэтому засомневалась, если есть счет на услугу, но НДС отчислен по оплате, а не по его получению. Вы указываете платежку, или платежку + № счета, в скобочках, например? Или только платежку?
Inst
Inst 13.05.2005 11:40
нет сообщений на сайте
И что указывают остальные? Если не ошибаюсь, Amuil и Albina тоже у услуг по оплате НДС отчисляла?
Inst
Inst 13.05.2005 11:43
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.