Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
Кредитовый счет и 43 графа К списку тем
Ответы (11)
Что-то вопрос совсем непонятный? Кто такой рез-ам? Вы переплатили или был аванс? И Вам за что деньги вернули? Аванс или переплату? И была ли поствка? И что Вы делали, когда аванс платили?
Мы в течении года (2004 г) оплатили авансом за товар 2190-2620, его получали, После сверки выяснилось, что переплата , Партнеры из России вернули в 2005г переплату(1000 долларов) Надо ли эту 1000 $ (в персчете на латы) показывать в 43 графе Декларации НДС за месяц,
По-моему, в НДС декларации показывается импорт согласно таможенным декларациям, а не денежные расчеты. А в 43-й графе показывается экспорт, Вы же ничего не экспортировали в Россию?
мы закупаем у Россиск фирмы , для нас везут на таможенн склад , на тамож складе продаем оффшору, Но ведь когды МЫ ПОЛУЧАЕМ с оффшора предоплату за товар, надо ставить в 43, Здесь тоже деньги получили, но свои, Не будет ли это выглядеть Как " уменьшения налогооблагаемой базы"
Ivl, может, Вы и правы, я как-то упустила, что и авансы показывают в декларации, как экспорт. У меня авансов почти не было (пару раз) и я показывала только по отгрузке. Я всегда считала, что основанием для экспорта является таможенная декларация и она же основание для применения 0% ставки налога.
Не надо в 43 строке отражать возвращенные от поставщика переплаченные суммы, т.к. в этой строке только ваши продажи с PVN0% и полученные вами авансы от покупателей, но не сделки по покупке.
"Россия- 3-ья страна, а Ваш оффшор похоже относится к Еврозоне, поэтому их нельзя путать" - сделки с 3-ми странами не расшифров, как Еврозоны, нно пишутся в 43- графу,Я думаю, что так.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть