PVN декларация
предприятие-плательщик НДС в предыдущем периоде провело только необлагаемые НДС сделки. То есть, по закону об НДС п. 10 часть 9, я не могу отчислить предналог. Но и начислять НДС в результате мне тоже не надо. Так ли это?В том же периоде предприятие оплатило счета за те услуги, которые были получены тогда, когда предприятие проводило и облагаемые сделки. Можно ли в данном случае отчислять предналог, который получился после оплаты этих счетов?
Уфф... Надеюсь, я не слишком замудрила... Очень хочется решить этот вопрос.
Заранее спасибо.