Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

переплата налога К списку тем

переплата налога
Здравствуйте! Разъясните пожалуйста, что мне делать, если налог заплатили больше чем надо. Дело в том что декларант по телефону назвал сумму PVN и сумму muitas nodoklis больше, чем в самой декларации, которую я получила позже (говорят что ошиблись), а директор оплатил суммы, которые они назвали. Как мне провести эти платёжки? Куда мне поставить разницу у PVN и у muitas n.?
Vinnjusha
Vinnjusha 24.05.2005 11:27
318 сообщений на сайте

Ответы (15)

На переплату налогов (обычно 239.). При следующих поставках она закроется.
Komarik
Komarik 24.05.2005 11:30
10159 сообщений на сайте
Pārmaksātie nodokļi, iepriekšsamaksātie nodokļi 2390
Dnsm
Dnsm 24.05.2005 11:32
284 сообщения на сайте
Не знаю, я ввесь НДС(долг, переплата) держу на 5721. У меня, правда, нет платежей на таможне.
Inst
Inst 24.05.2005 11:34
нет сообщений на сайте
Дело в том, что я боюсь запутаться, так как у нас по некоторым декларациям платит налог брокер с отсрочкой, а по другим сам директор при растоможке, а тут ещё и переплата Я уже думаю млжет мне для PVN от брокера выделить счёт 5721+ пятая цифра? А вот эту переплату на 2390 мне вместе ставить и PVN и muitas? Или тоже разделить? И ещё я могу к плану счетов добавить новые счета не меняя старых и "Apstiprināt" в середине года? ( а то у старого бухгалтера план счетов ну очень сокращённый, всё объединено)
Vinnjusha
Vinnjusha 24.05.2005 11:44
318 сообщений на сайте
Разумеется, каждый вид гос. поборов - отдельно. И план счетов можете менять когда угодно.
Komarik
Komarik 24.05.2005 11:46
10159 сообщений на сайте
А ещё такой вопросик, в декларации по PVN сумму переплаты мне в предналог не надо ставить? Она на предналог пойдет в том месяце когда эту сумму засчитают???
Vinnjusha
Vinnjusha 24.05.2005 11:51
318 сообщений на сайте
А на платежке сделали отметку о частичном погашении?
Dubcik
Dubcik 24.05.2005 11:55
1141 сообщение на сайте
Я думаю, что в декларации, как предналог, Вам надо ставить ту сумму, которую Вы фактически заплатили.
Irena22
Irena22 24.05.2005 11:56
42998 сообщений на сайте
В предналог указывается сумма , которая в таможенной декларации, остальное отражаете как переплата на 239Х
Tt7
Tt7 24.05.2005 11:58
37863 сообщения на сайте
Да на платёжках стоит их отметка с разницей переплаты. А в декларации по PVN мы же предналог ставим на основании оправд. документа, а в таможенной декл. другая сумма, могут предраться?
Vinnjusha
Vinnjusha 24.05.2005 12:00
318 сообщений на сайте
Ttorop7 права, в предналог заплаченный на границе ПВН может попасть только при фактическом ввозе товара (авансы по ПВН туда не попадают).
Komarik
Komarik 24.05.2005 12:12
10159 сообщений на сайте
В пренналог можно только сумму за ввезенный товар т,е, та,что указанна в декларации
Dubcik
Dubcik 24.05.2005 12:14
1141 сообщение на сайте
А где должна показаться сумма, которая попала в бюджет, в таком случае (переплата)? По-моему, все равно, где-то она должна быть отражена.
Irena22
Irena22 24.05.2005 12:57
42998 сообщений на сайте
Только на авансах (на том 239.)
Komarik
Komarik 24.05.2005 12:58
10159 сообщений на сайте
У меня чего-то было засевши в голове, что она и по декларации должна пройти, пока не подумала, что наши платежи налога (по результатам декларации) в бюджет ведь в декларации не отражаются. Во как бывает...
Irena22
Irena22 24.05.2005 13:12
42998 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.