Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

2004.gadā izrakstīto rēķinu anulēšana К списку тем

2004.gadā izrakstīto rēķinu anulēšana
Esmu strupceļā, palīdziet, lūdzu tikt galā:

Iepriekšēja grāmatvede 2004.gadā iegrāmatoja dažus rēķinus par specialista izsaukumu aparatūras regulēšanai, pem.,

D 2310 K 6110 100

D 2310 K 5721 18

Pakalpojums netika sniegts, un attiecīgi rēķini nebija apmaksāti. Gribu sagatavot direktora rīkojumu par rēķinu anulēšanu. Uz tā pamata it ka vajadzētu veikt labojumus:

D 2310 K 6110 -100

D 2310 K 5721 -18

Vai tas nozīme, ka vajag pārtaisīt visas 2004.gadaPVN deklarācijas par tiem mēnešiem, kad bija iegrāmatoti rēķini, un kā tad ar 2004.gadapārskatu? (2004.gads pabeigts ar zaudējumiem.)
Maklar
Maklar 01.06.2005 13:59
51 сообщение на сайте

Ответы (18)

После сдачи годового отчета вряд ли можно исправить декларации, т.к. нереальные дебиторы у вас попали в баланс. Исправлять можно было до сдачи баланса. А сейчас на мой взгляд можно 2310 полностью закрыть на 8... И эту сумму восстановить в налоговой декларации за 2005 год
Sm
Sm 01.06.2005 14:16
860 сообщений на сайте
Т.е. у Вас были проведены авансовые счета?
Inst
Inst 01.06.2005 14:18
нет сообщений на сайте
Наверное, это можно считать авансовым счётом. Ситуация была такая, что по телефону договорились об услуге, был выписан счёт, бухгалтер его провела, а услуга оказана не была. Было и так, что выписывался счёт на товар, поступала оплата, товар был отгружен по накладной, а проводки сделаны и по счёту, и по накладной.
Maklar
Maklar 01.06.2005 16:08
51 сообщение на сайте
Тогда Вам надо переделывать декларации по НДС и ПНП похоже.
Inst
Inst 01.06.2005 17:41
нет сообщений на сайте
Спасибо за ответы. Обидно, что за те же деньги кто-то целый год "творил" такие чудеса, которые не знаешь как расхлебать, а ты теперь должен кроме текущей работы разгребать этот кошмар. Знала, что есть некомпетентные люди в бухучёте, но чтоб настолько... Надо "уходить в подполье". Простите за этот крик души, сама согласилась выручить знакомого, надо расхлёбывать.
Maklar
Maklar 01.06.2005 18:06
51 сообщение на сайте
Не расстраивайтесь - все мы это проходили.
Martinas
Martinas 01.06.2005 18:26
38532 сообщения на сайте
Спасибо за поддержку, Martinas, стало теплее на душе. С большим уважением отношусь к Вашим советам на Форуме, поздравляю с победой в конкусе "Лучший бухгалтер 2004 года". Есть всё-таки справедливость в жизни!
Maklar
Maklar 01.06.2005 18:39
51 сообщение на сайте
Спасибо! Прорвёмся!
Martinas
Martinas 01.06.2005 21:08
38532 сообщения на сайте
А каk быть со сданным балансом?
Sm
Sm 02.06.2005 10:22
860 сообщений на сайте
Могу ошибаться, но по-моему надо писать бух.справку и новый баланс писать с учетом внесенных исправлений, а старый не трогать.
Inst
Inst 02.06.2005 10:24
нет сообщений на сайте
Только будьте готовы доказать, что услуга действительно не была оказана. А это будет весьма затруднительно, если уже счет выставлен и по регистрам проведен. Да еще и заключение ревизора, хоть и местного есть, что отчет подготовлен в соответствии с требованиями законодательства, которое предполагает согласование расчетов с дебиторами.

А впредь нечего выписывать счета на что ни попадя.
Maija
Maija 02.06.2005 10:54
28223 сообщения на сайте
Майя, это наследство досталось человеку из чего не попадя...

Maklar, может оставить все как есть? Пусть пока эти дебиторы повисят у Вас?
Inst
Inst 02.06.2005 10:59
нет сообщений на сайте
Я бы перевела в сомнительные, чтобы за 2005 картина стала более реальной
Sm
Sm 02.06.2005 11:06
860 сообщений на сайте
Т.к. ночью, когда вдруг проснёшься, думать больше не о чем, я решила: раз счета были проведены дважды или проведены нереальные счета, государство от глупости бухгалтера "поимело" (простите за выражение) дважды. Если я в 2005 году отнесу эти суммы на затраты, не относящиеся к текущему году, и потом увеличу на эту сумму налогооблагаемую прибыль? Государство "поимеет" трижды. В случае проверки - какие могут быть начёты? Претензии и замечания - бог с ними. А сомнительными эти дебиторы быть не могут. Например, выписан счёт на предополату 30.01.02. (ситуация длится с 2002 года), бухгалтер делает проводку

D 2310 K 6110

D 2310 K 5721

Поступает оплата 3.02.02.

D 2620 K 2310

Отгружается товар 9.02.02., выписывается накладная, бухгалтер делает второй раз проводку на 2310, в результате тянется дебитор до сего дня. Актов сверки взаимных расчётов нет!!! Учитесь, студенты, вам предстоит работать, будьте бдительны.
Maklar
Maklar 02.06.2005 18:45
51 сообщение на сайте
Дело ваше. Если счет на предоплату и об этом написано в счете, то еще можно отбиться.

А вот про "dažus rēķinus par specialista izsaukumu aparatūras regulēšanai" как вы докажете, что специалист не ходил и ничего не регулировал? И почему вдруг вспомнили об этом через год? В глупость бухгалтера я бы не очень поверила. А вот в сокрытие дохода очень даже запросто.
Maija
Maija 02.06.2005 18:53
28223 сообщения на сайте
А всё несчастье в том, что не было аналитического учёта оплаты счетов, бухгалтер не "творил" бы такие чудеса.
Makssoft
Makssoft 02.06.2005 19:04
24096 сообщений на сайте
Поставьте программу от Makssoft- не будет проМблем!:)))
070707
070707 02.06.2005 19:06
1384 сообщения на сайте
Когда специалист ходил, есть отметка о выполнении работы. А вспомнили потому, что т.к. у предыдущего буха нет актов сверки взаимных расчётов, я стала их делать, и тогда обнаружили такую ситуацию.
Maklar
Maklar 02.06.2005 19:30
51 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.