Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Исключение из PVN регистра К списку тем
Исключение из PVN регистра
Утро Доброе!
Посоветуйте как быть?Была сделка с фирмой в начале мая,перечислили деньги за услуги.Есть все основания списать НДС. Проверяю по регистру НДС плательщиков, они исключены в коце мая. Не знаю как теперь списывать НДС или нет? Сумма большая!
Ответы (15)
Если на момент совершения сделки фирма была НДС плательщииком, то, по-моему, Вы имеете право списать предналог. Нельзя списать после даты исключения из регистра НДС плательщиков.
Кто-нибудь сталкивался с подобным опытом?
А попробуйте позвонить в свое отделение СГД, что они скажут.
Po moemu kak toljko vi iskljuchaeyesj iz registra plateljchikov, s etoj dati vi terjaete pravo predostavljatj scheta s PVN a takzhe terjaete pravo na prednalog. Ni dnem ranjshe , nu dnem pozzhe. Eto zhe logichno.
Za maj to vam vse ravno nado eche sdavatj PVN deklaratsiju. Estestvenno etot PVN budet zanesen v deklaratsiju kak prednalog.
У нас была такая ситуация: поставщик в своём счёте указал 18%, а плательщиком ПВН он стал несколькими днями позже. Об этом мы узнали, когда из VID пришло письмецо, о том, что мы не правильно выделили предналог в таком-то месяце. И указали срок в течение которого надо было подать исравление декларации. Печально.
Если на тот момент когда была оказана услуга и выписан счет они были НДС плательщиками, то Вы можете списать предналог.
На мой взгляд Вы имеете право списать НДС.
В ВИДе сказали, что включить мы можем,
и имеем право, но они "прибегут", т.к.должны убедиться, что сделка действительно произошла в тот момент, когда фирма была плательщиком.
Решайте сами: иметь или не иметь.
Называется что дороже!
Если все документы по сделке в порядке, то чего ради терять предналог?
Ага, счас прибегут они.:)))
Отчислите предналог, укажите в приложении, приложите копию счета (что бы была указана дата сделки)и распечатку из ВИДовской базы ПВН. У нас по этой схеме проблем не было.
Вопрос в тему.
Фирма с 11 по Лурсофту исключенна из ПВН плательщиков (предварительно были ознакомленны письмом), а в ВИДе получив распечатки 19-го увидели что ПВНмаксатайс активный, как это понимать?
Лурсофт не поддерживает регистр плательщиков ПВН - это регистр ВИДа, поэтому не совсем понимаю про ПВН в Лурсофте.
В Лурсофте сейчас "черную метку" ставят на тех, кто в коммерческий регистр не перерегистрировался. Потом эти списки публикуют в Латвияс Вестнесис и предлагают предъявлять претензии. После публикации исключают из НДС-плательщиков.
Может на нее метка уже стоит, но в ЛВ про них еще не написали. Поэтому они еще эктив.
Закрыть
Краткое описание нарушения