Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN переход К списку тем

PVN переход
Умные и опытные, помогите, пожалуйста

16.05. Д2620 К5210 , причем 100 % не будучи PVN-плательщиками

19.05. стали PVN-плательщиками

Работы по договору будут выполнены в июне

Д2310 К6110

Д2310 К5721

и Д5210 К2310 на всю сумму???

как-то не могу допустить мысли, что ничего не должна отдать государству, но тогда в мае я ничего не отдаю и не показываю в декларации, а делаю все в июне???
Kel
Kel 03.06.2005 17:03
12066 сообщений на сайте

Ответы (11)

Domāju,ka ņemot vērā to,ka par PVN maksātājiem kļuvāt maijā, tad PVN jāmaksā, tai mēnesī, kad saņemts avanss,nodosiet maija deklarāciju un maksāsiet PVN.
Vijole
Vijole 03.06.2005 17:11
71 сообщение на сайте
но авансовый счет-то без PVN, на основании чего я его выделю?
Kel
Kel 03.06.2005 17:22
12066 сообщений на сайте
Я думаю всё в июне, потому как 16 мая Вы еще не были плательщиками. Вобщем всё как ты написала (в смысле проводки).
Amuil
Amuil 03.06.2005 17:26
26356 сообщений на сайте
16.05. Д2620 К5210 100,00

ХХ.06. Д2310 К6110 100,00

Д2310 К5721 18,00

Так? Мне кажется в июне Вы должны заплатить НДС, а они Вам доплатить? Просто размышления вслух.
Inst
Inst 03.06.2005 17:28
нет сообщений на сайте
В сумме договора НДС заложен, оплата была через Латеко, в понедельник буду звонить буху второй стороны и договариваться о совместных действиях. Я только в середине мая пришла сюда работать и директор еще не привык к наличию бухгалтера, я тоже пока не понимаю зачем ему нужен бух!!!
Kel
Kel 03.06.2005 17:41
12066 сообщений на сайте
Как НДС заложен, если Вы были не НДС плательщики? так можно?
Inst
Inst 03.06.2005 17:45
нет сообщений на сайте
низзя, но дир не знал;)
Uzzi
Uzzi 03.06.2005 17:59
нет сообщений на сайте
Inst, так вот и заложен, и это еще цветочки.

Поняла, что раньше не ценила директоров, которые сами не пишут платежки и счета!!!
Kel
Kel 03.06.2005 18:04
12066 сообщений на сайте
Когда будут выполнены работы Вы должны выставить окончательный налоговый счет, а не авансовый и в нем уже будет ПВН (но в нем учтите уплаченную авансом сумму)и за июнь с легким сердцем заплатите родному государству ПВН
Tt7
Tt7 03.06.2005 22:45
37863 сообщения на сайте
16.05. Д2620 К5210 118,00 получение аванса

ХХ.06. Д2310 К6110 100,00 счет на выполненные работы

Д2310 К5721 18,00

Так?
Inst
Inst 06.06.2005 11:39
нет сообщений на сайте
Так, только в июньском счете к оплате будет ноль и дебитор закрывается 5210
Tt7
Tt7 06.06.2005 12:47
37863 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.