Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
А что дальше?.
Приобретено ОС из России у Латвийской фирмы.
Оплатили Латвийской фирме поPPR , НДС 0%. Пожалуйста,подскажите эту сделку нужно выделить
в декларации по НДС?В таможенной декларации мы значимся как получатель.
Ответы (10)
а почему ПВН 0 если Вы приобрели у латвийской фирмы, да еще и таможенная декларация на импорт?
Наверное, купили на таможенном складе и растаможивают сами.
так если растомаживают - почему 0?
Фирме - 0%, "а что потом" - потом на таможне согласно декларации 18%.
Кстати, если основоное средство, то на таможне можно не платить ПВН, но это ОС год нельзя продавать - как и раньше при импорте ОС.
Так и есть на таможне ничего не платили, год продавать не будем.Эта фирма так и обещала,что как раньше.Они поставили товар,выписали PPR на штуку,мы штуку заплатили.Дело в том ,что все это сделали и дали мне документы в них PPR,таможн. деклар.Раньше я с такими вещами,как импорт дел не имела, в отчете это нужно как-то отразить?
Расчеты с латвийской фирмой по декларации не проходят, в декларации пройдет процедура по таможенной декларации. При растоможке, что бы не платить ПВН, берется справка из ВИДа для таможни о том, что нет долгов, в декларации по ПВН отражаются 18% по обеим сторонам и при сдаче декларации в ВИД сдается копия таможенной декларации.
Значит сумму НДС из таможн.деклар. я в декларации по НДС покажу в 61гр.и 52гр.и приложу копию таможн.деклар. ,PVN 1 ничего не показываю- правильно?
А почему в приложении не показываете? Таможенная декларация проходит и по предналоговой стороне
Закрыть
Краткое описание нарушения