Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Актуальная дискуссия

Помогите! Расчет прибыли-убытка К списку тем

Помогите! Расчет прибыли-убытка
Надо сделать баланс за 5мес.Куда,в какую графу, в расчете прибыли-убытка определить Д 6310-возврат товара от покупателей и К 7130-возврат товара поставщикам.Что-то я совсем запуталась
Svetic
Svetic 08.06.2005 14:37
62 сообщения на сайте

Ответы (26)

Уменьшаете на эти суммы нетто-оборот и расходы по продаже соответственно.
H2so4
H2so4 08.06.2005 14:43
1644 сообщения на сайте
А разве можно при возврате товаров от покупателей уменьшать доход, я при продаже делаю D2610 - K6310(K5721), а при получении товара обротно D2130(D5721) - K2610.

Может я ошибаюсь?
Vinnjusha
Vinnjusha 08.06.2005 15:00
318 сообщений на сайте
При получении товара обратно - Д6110 К2610,Значит вы уменьшаете прибыль.
H2so4
H2so4 08.06.2005 15:11
1644 сообщения на сайте
Я точно также при покупке делаю Д213-К262
Olgavlad
Olgavlad 08.06.2005 15:11
31 сообщение на сайте
У меня в программе стоят такие проводки. Вот я и хотела бы уточнить как у других.
Svetic
Svetic 08.06.2005 15:12
62 сообщения на сайте
У вас похоже метод инвентаризации непрерывный, значит на эту сумму уменьшаете расходы по продаже. Но в вопросе же вы написали не 2130, а 6310?
H2so4
H2so4 08.06.2005 15:16
1644 сообщения на сайте
Возврат от покупателей Д6310,5721-К2310, возврат поставщикам Д5310-К7130,5721.Но в то же время весь товар по продаже учитывается Д2310-К6110,5721. Может возврат товара показывать по Д6110.
Svetic
Svetic 08.06.2005 15:25
62 сообщения на сайте
Если непрерывно, то тогда наверное так. Продали товар:

Д7120 К2130 - 100

и одновременно

Д2310 К6110 - 100

Вернул покупатель товар:

Д2130 К 7120 - 100

и

Д6310 К2310 - 100
H2so4
H2so4 08.06.2005 15:31
1644 сообщения на сайте
Я извиняюсь,но возврат от покупателей учитывается на другом счете-6440,а при расчете прибыль/убытки минусуется от нетто оборота,а вот возврат полученного товара списывается напрямую.
Betty
Betty 08.06.2005 15:34
1598 сообщений на сайте
Почему, если продали товар, то Д 7120.У нас покупка товара учитывается на Д7120
Svetic
Svetic 08.06.2005 15:36
62 сообщения на сайте
Betti,а поподробнее по возврату полученного товара можно?
Svetic
Svetic 08.06.2005 15:38
62 сообщения на сайте
Svetic, потому, что при непрерывной инвентаризации товар списывается после того, как его продали покупателю, а при переодической, сразу после того как его купили у поставщика. Кто-нибудь понял, что я сказала?
H2so4
H2so4 08.06.2005 15:50
1644 сообщения на сайте
Я поняла так:если у меня приобретенный товар списывается сразу на Д 7120,то у меня метод периодической инвентаризации. Но конкретно по возврату в чем разницаю Как сделать правильно?
Svetic
Svetic 08.06.2005 16:03
62 сообщения на сайте
Если периодическая, то я списываю так. Нам возвращают: Д6110 К5316 - 100 Д5721 К5316 - 18. Мы возвращаем: Д2316 К7120 -100 Д2316 К5721 - 18
H2so4
H2so4 08.06.2005 16:29
1644 сообщения на сайте
Ребята, а Вы не запутались нечаянно?
Lanuska
Lanuska 08.06.2005 16:36
15769 сообщений на сайте
Поставщик Покупатель

отгрузка получение

D2310 D7120

K6110 D5721

K5721 K5721

возврат товара

D64xx D5310

D5721 K7120

K2310 K5721
Lanuska
Lanuska 08.06.2005 16:43
15769 сообщений на сайте
Слитно получилось . Первые проводки по вертикали к поставщику , вторые -к покупателю относятся
Lanuska
Lanuska 08.06.2005 16:44
15769 сообщений на сайте
что-то опять мне тут не понятно

покупатель возвращает(мы продавцы):

D6440 K2310

D5721 K2310

Мы возвращаем купленный для продажи товар:

D5310 K7120

D5310 K5721

Счет 6440 минусуется при составлении PVN декларации и в прибыль/убытки,но учет по возврату "проданного товара" должен быть,и он пишется в пояснении к прибыль/убытки.поэтому и счет такой,чтобы он накапливался и был виден,а если сразу D6110,то он просто уменьшит оборот.
Betty
Betty 08.06.2005 18:08
1598 сообщений на сайте
Я не делаю никаких пояснений по возвратам в п/у.Просто минусую нетто-оборот. А в проводках 6440-2310, а если в таксационном периоде был возврат то 6110-2310 с минусом.
Iriss
Iriss 08.06.2005 18:34
12895 сообщений на сайте
"но учет по возврату "проданного товара" должен быть,и он пишется в пояснении к прибыль/убытки" - это у кого какая методика составления расчета П/У, а также если имеется потребность в учете возврата.
Martinas
Martinas 08.06.2005 19:08
38532 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.