Kredītrēķina PVN
Gribu lūgt palīdzību sekojošā jautājumā:ja mans uzņēmums izraksta piegādātājam Kredītrēķinu ar PVN (piem, 10 Ls), tad šie 10 Ls tiek uzrādīti deklarācijas 67. rindā? Cik saprotu, tad pielikumā PVN 1 ir jāuzrāda uzņēmums, kam es šo kredītrēķinu izrakstīju un attiecīgi PVN 10 Ls. Tādā gadījumā Pielikuma PVN 1 kopsumma (5 aile)nesakritīs ar Deklarācijas 60.rindu Vai esmu pareizi sapratusi?