Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
продажа в ЕС от облагаемого лица необлагаемому К списку тем
Ответы (16)
С НДС.
H2so4 17.06.2005 12:54
1644 сообщения на сайте
1644 сообщения на сайте
Ja pārdošana būtu uz trešajām valstī, tad PVN nevajag, bet tā ir parasta pārdošana - tāda pati, ja Jūs izrakstītu rēķinu vai PPR fiziskai personai vai nu Latvijas republikā vai ES. Jūs nevarat uztaisīt "reversu" ar PVN, tātad pie pārdošanas PVN ir jābūt.
Randers05 17.06.2005 13:03
72 сообщения на сайте
72 сообщения на сайте
спасибо буду дальше разбираться как это отражать в бух-учете.
А главное разобраться НДС декларациями.У меня одна сделка с НДС плательщиком в Литве (в счете НДС 0%)и одна с не плательщиком в Эстонии (в счете НДС 18%) на фоне Литвийских продаж это слезы ,но как я понимаю надо составлять пропорцию?
А главное разобраться НДС декларациями.У меня одна сделка с НДС плательщиком в Литве (в счете НДС 0%)и одна с не плательщиком в Эстонии (в счете НДС 18%) на фоне Литвийских продаж это слезы ,но как я понимаю надо составлять пропорцию?
Никаких пропорций. Пропорция-это когда необлагаемые сделки, а у Вас налог 0 %.Эстонского (18%)показываете в декларации, как латвийского.
т.е. продажа в Литву НДС плательщику с 0% в декларации по 43 строке и продажа в Эстонию юридическому не НДС плательщику счет с 18% по 50 и 55 строкам?
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть