Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

ИМПОРТ К списку тем

ИМПОРТ
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ ПОЖАЛУЙСТА

ПОЛУЧАЕМ ТОВАР ИЗ РОССИИ.ТАМОЖЕННЫИ БРОКЕР ОПЛАТИЛ СРАЗУ НДС 30 ИЮНЯ.БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ ПОЛУЧИМ И ОПЛАТИМ УЖЕ В ИЮЛЕ.ИМЕЕМ ЛИ ПРАВО В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЮНЬ ВЫДЕЛИТЬ В ПРЕДНАЛОГ УПЛАЧЕННЫЙ БРОКЕРОМ НДС УКАЗАВ ЕГО В СТРОКЕ 61 ? С ПРОВОДКАМИ ПОМОГИТЕ ТОЖЕ .ЗАРАННЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА

С
Gudanova
Gudanova 29.06.2005 23:21
7 сообщений на сайте

Ответы (2)

А сам товар в каком месяце получили (получите)? Если товар получите в июле ( импортная декларация выписана в июле с отметкой о получении товара в июле),то НДС (даже если он оплачен брокером в июне авансом ) сможете показать только в июле.
Gvt
Gvt 30.06.2005 08:19
2086 сообщений на сайте
Методич.указания СГД Нр.619 " по исчислению ПВН' часть 1, пункт 1.2, подпункт 18.7.2 и 18.15.2.1
Alenushka
Alenushka 30.06.2005 10:12
1041 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.