Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
счёт-фактура К списку тем
Ответы (31)
Накладная на работы необязательна, но тогда нужен акт о выполненных работах, подписанный с двух сторон. Счёт на аванс выпишите, но не проводите. По выполнении работ выпишите общий счёт, покажите аванс и к оплате сумму за минусом аванса.
Вам предлагают выписать счет не на работу, а на аванс за работу, такие счета проводятся не датой выписки, а датой получения аванса согласно этого счета.
Xan 12.07.2005 12:33
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Авансовые счета не проводятся. проводится только проплата- по банковской выписке
Tanjushkas 12.07.2005 12:34
1465 сообщений на сайте
1465 сообщений на сайте
Ну, здасьте, приехали! Тогда и ставте всю сумму в доход и ПВН берите па вирсу с этой суммы, если счет не нужен.
Tt7, никто не имел в виду, что счет не нужен, говорили о том, что его проводят не при выписке, а при получении аванса!
Xan 12.07.2005 12:45
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Не совсем корректная формулировка ответа, как мне кажется;)
Xan 12.07.2005 12:55
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Ведь банк мне провести надо, я его провожу как авансовые платежи. А счёт фактуру потом куда приткнуть( Что-то я запуталась.
Вот когда получите оплату на счет, тогда берите свой счет и притыкайте, в начале счет, а потом его оплату:)
Это значит:
Д2620 К5210 100
Д2620 К5721 18
А счёт позже
Д2310 К6110 100
Д2310 К5721 18
Д2310 К5210 -100
Д2310 К5721 -18
Д2620 К5210 100
Д2620 К5721 18
А счёт позже
Д2310 К6110 100
Д2310 К5721 18
Д2310 К5210 -100
Д2310 К5721 -18
Прошу пращения за некорректную формулировку ответа выше. Мы делаем так: 1.выписываем авансовый счет
2.При получении проплаты(которую видно их банковской выписки в которой указан номер счета и т.д)провожу как авансовый платеж.
3.После отгрузки продукции выписываю PPR
4. В тот же день закрываю аванс
При проверке вопросов не было.
Может что-то не так делаю? Просветите пожалуста!
2.При получении проплаты(которую видно их банковской выписки в которой указан номер счета и т.д)провожу как авансовый платеж.
3.После отгрузки продукции выписываю PPR
4. В тот же день закрываю аванс
При проверке вопросов не было.
Может что-то не так делаю? Просветите пожалуста!
Tanjushkas 12.07.2005 13:04
1465 сообщений на сайте
1465 сообщений на сайте
Выписываете счет на аванс, по получению денег проводите: Д2620 К5210, Д5210 К5721.
По окончанию работ и подписанию акта выполнения их выставляете счет на всю сумму выполненных работ, добавляете вниз графы, например "предоплата" и "итого к оплате", в итого к оплате получится 0, проводите этот счет: Д2310 К6110,5721.
Делаете зачет аванса: Д5210 К2310, Д5721 К5210.
По окончанию работ и подписанию акта выполнения их выставляете счет на всю сумму выполненных работ, добавляете вниз графы, например "предоплата" и "итого к оплате", в итого к оплате получится 0, проводите этот счет: Д2310 К6110,5721.
Делаете зачет аванса: Д5210 К2310, Д5721 К5210.
Xan 12.07.2005 13:05
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Большое спасибо. А то от жары в голове каша, да и делала я неправильно. Придётся что-то прееделывать за предыдущие месяца.
это сленг молодых бухгалтеров-по к-во бух.лет;)
070707 12.07.2005 22:34
1384 сообщения на сайте
1384 сообщения на сайте
Нууу, Лиль, Ты тормоз! Такой "крутой" термин появился на заре нашей "песенной" революции, когда народились коопы и всяческие индивиды:)))
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть