Необлагаемые и облагаемые сделки и НДС.
Всем добрый вечер!Помогите, пожалуйста, с декларацией по НДС.
У фирмы НДСплательщика 2 вида деятельности - ломбард (необл.) и солярий (облаг.). В июне были только необл.сделки, так как в солярии делали ремонт. 15.06.05 заплатили голланд.фирме-НДСплательщику аванс за новые солярии. Насчитали реверс 1500 латов. Получается, что сумма, указанная в предналоге, попадает в невычитаемый предналог. В итоге - попадаем на НДС. Раздельный учет не ведется. Что делать с декларацией? Можем ли мы считать пропорцию только для расходов, которые невозможно разделить, а сумму НДС по реверсу в невычитаемом предналоге не указывать, так как фирма может доказать, что это расходы для обеспечения облагаемых сделок.
Заранее спасибо.