Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Нужна консультация PVN К списку тем

Нужна консультация PVN
Фирма закупает товар в России ,растомаживает весь груз на территории Латвии и далее отправляет на свои филиалы(они имеют коды налоплательщиков Литвы и Эстонии) в Литву и Эстонию с 0 НДС. В Литве идет реализация литовским фирмам с их стАвкой НДС. Что будет происходить с НДС? Получается, что его придется платить 2 раза - один раз при растоможке,второй раз при реализации в Литве? Или он каким-то образом суммируется? И как сдаются отчеты по НДС? Заранее спасибо!
Allocka
Allocka 15.07.2005 10:43
6 сообщений на сайте

Ответы (11)

Вы закупили товар - заплатили НДС - поставили в предналог.

Продали товар - получили НДС - поставили в налог. Где у вас получается двойная оплата НДС?
Klepa
Klepa 15.07.2005 10:47
6783 сообщения на сайте
Насколько я поняла из вопроса, то в Литве составляется литовский отчет и платится литовский НДС. В отчете покажется уплаченный при растаможке НДС, и, так как Вы отправляете товар со ставкой 0%, то этот уплаченный НДС можете требовать назад.
Martinas
Martinas 15.07.2005 10:49
38532 сообщения на сайте
Сначала придется заплатить 2 раза.

При растаможке платится НДС и он тут же по декларации вычитается в предналог в Латвии.

В Литве и Эстонии платится свой НДС в их бюджет и указывается в их декларациях.

Поскольку отгрузка в страну ЕС идет по ставке 0%, то в Латвии получится переплата, которую можно просить вернуть из бюджета. В Литве и Эстонии придется платить НДС со всей реализации. Наш предналог к ним отношения не имеет.
Maija
Maija 15.07.2005 10:50
28223 сообщения на сайте
Ваши филиалы в Литве и Эстонии уплатят в бюджеты этих стран свой ПВН при реализации, а у Вас будет предналог, так что никаких 2 раза:)
Tt7
Tt7 15.07.2005 10:53
37863 сообщения на сайте
Купили - заплатили в Латвии. Продали в Литве. Разве не надо НДС отдельно учитывать в каждой стране?
Allocka
Allocka 15.07.2005 10:53
6 сообщений на сайте
С учетом, что в Литве и Эстонии работют филиалы фирмы - а значит платежный "карман"один - то можно особо не напрягаться по поводу и предналога и НДС - больше чем нужно - не заплатите.
Klepa
Klepa 15.07.2005 10:54
6783 сообщения на сайте
Надо. А разве вам советовали как-то иначе. Любой НДС заканчивается на границе страны. За границей начинается НДС другой страны.
Maija
Maija 15.07.2005 10:54
28223 сообщения на сайте
Клепа. Заплатят.

Была бы одна страна, то поставили бы НДС с таможни в предналог и доплатили бы по декларации разницу между закупкой и продажей.

Поскольку две страны, то в одной будет переплата, которую еще получить из бюджета надо, а в другой - НДС со всей стоимости реализации.
Maija
Maija 15.07.2005 10:57
28223 сообщения на сайте
Майя! Карман то один! Предналог может возвращать и не придется, т.к. пойдет на уменьшение латвийского НДС. Ну а ХДС с реализации заплатить - дело святое!
Klepa
Klepa 15.07.2005 10:59
6783 сообщения на сайте
Если есть местный НДС с других сделок, то может и зачтется.

Но не обязательно, если нулевых поставок много.
Maija
Maija 15.07.2005 11:04
28223 сообщения на сайте
Ну тогда сами виноваты! С таким же успехом можно товар сразу из России в филиалы поставлять, чтоб потом от бюджета НДС не выпрашивать.
Klepa
Klepa 15.07.2005 11:29
6783 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.