Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Avansa maksaajums К списку тем

Avansa maksaajums
Labdien!

Nekad iepriekshs neesmu saskaarusies ar to, ka muusu uzneemums izraksta avansa reekinu.

Avansa reekins tika izrakstiits janvaari par kopejo summu 1680

Es veicu shadus graamatojumus, kad mums bankaa ienaaca nauda:

D 2620- 1680 LVL

K5210-1423.73LVL

K5721-256.27 LVL

Juunijaa izrakstiijam pavadziimi par kopeejo summu 3000.00 LVL

Pavadziimi iegraamatoju

D2310-3000.00 LVL

K6110-2542.37

K5721-457.63 LVL

Nesaprotu , kaa lai tagad paargramatoju avansa maksaajumu....Padalities luudzu ar padominju.
Inceles
Inceles 18.07.2005 17:35
533 сообщения на сайте

Ответы (16)

Методичка по НДС п.3.3.3.
Inst
Inst 18.07.2005 17:38
нет сообщений на сайте
Списание аванса:

Д5210 К2310 - 1680,00

Д5721 К5210 - 256,27
Xan
Xan 18.07.2005 17:39
4878 сообщений на сайте
es arī tāpat kā Xan pārgramatoju avansus.
Indrina
Indrina 18.07.2005 17:41
нет сообщений на сайте
D5210 K2310 1423,73

D5721 K2310 256,27
Klepa
Klepa 18.07.2005 17:43
6793 сообщения на сайте
Iznaak taa, ka ir pareizi dariit , to, ka summa ,kad ienaacaas avanss ir graamatota 5210 kontaa bez PVN-respektiivi -1423.73 LVL ???
Inceles
Inceles 18.07.2005 17:47
533 сообщения на сайте
Правильно. Покупатель своему вы должны товаров или услуг на 1423,73 лата. Полученный НДС вы должны отдать в бюджет.
Maija
Maija 18.07.2005 17:49
28223 сообщения на сайте
Paldies visiem!!!а что значит НДС по латиский,
Inceles
Inceles 18.07.2005 17:57
533 сообщения на сайте
D5210 K2310 1680,00 un D 5721 K2310 256,27
Valentinar
Valentinar 18.07.2005 18:00
411 сообщений на сайте
НДС - налог на добавленную стоимость. Он же PVN.
Maija
Maija 18.07.2005 18:01
28223 сообщения на сайте
спасиба
Inceles
Inceles 18.07.2005 18:08
533 сообщения на сайте
Подскажите, пожалуйста, а правильно ли я понимаю, что счет, выписанный нами в декабре 2004 года за услуги с января по декабрь 2005 года является авансовым и проводится по факту оплаты? Или нет?

И еще, если его проплатили нам в январе, то проводки такие:

Д 2620 К 5210

Д 2620 К 5721

То есть весь доход и ПВН пошел в январскую декларацию?

А потом что делать, каждый месяц? Счета мы больше не выставляли. Как списать аванс? Спасибо!
Dory
Dory 26.07.2005 12:12
289 сообщений на сайте
Выставляете нормальный НЕ авансовый счет

Д2310

К6...

Закрываете аванс

Д5210

К2310
Tanjushkas
Tanjushkas 26.07.2005 12:16
1465 сообщений на сайте
Спасибо!

Так все-таки в декабре 2004 года это был авансовый или простой- доходный счет? Меня интересует, когда он должен был появиться в ПВН декларации, по факту выписки или оплаты?

А счет ( нормальный :))выписать в момет оплаты?
Dory
Dory 26.07.2005 12:24
289 сообщений на сайте
Я предполагаю, что счет был авансовый. 6...Вы показываете на момент оказания услуги,(2005)а НДС в тот момент, когда получили аванс.(2004)
Tanjushkas
Tanjushkas 26.07.2005 12:34
1465 сообщений на сайте
Спасибо, большое!

Значит, на момент оплаты ( янв 2005 года) я показываю весь полученный авансовый доход и ПВН с него в декларации, а по нормальному счету списываю аванс на 6..., но в декларации уже ничего не указываю? Это должна быть какая-то особенная шестерка, чтобы в декларацию ( компьютерную) не попала?

Меня вот что еще мучает.:) Они проплатили за год вперед, а обычно мы берем помесячную плату. Может, я должна аванс по нормальным счетам ежемесячно списывать?

Спасибо!
Dory
Dory 26.07.2005 12:43
289 сообщений на сайте
Ай, до самой дошло.
Dory
Dory 26.07.2005 12:56
289 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.