Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Остаток НДС на счете 2311 с прошлого года. К списку тем
Veresk 19.07.2005 10:44
380 сообщений на сайте
380 сообщений на сайте
Ответы (36)
А сумма большая? Может остаувить на 2311, а при оплате перенести на 5721?
Inst 19.07.2005 10:48
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
А зачем исправлять отчеты? Разве нельзя оставить так, как было, а в случае, если очень хочется предналог учитывать по получению счета (+ услуга или товар), то можно сделать изменения в методике учета и начать так делать, например, с июня.
А я думаю, что правильнее было бы испавить декларации за весь прошлый год + годовую по НДС. Это, конечно огромная возня, но так будет правильнее, на мой взгляд.
Airin 19.07.2005 10:58
134 сообщения на сайте
134 сообщения на сайте
Vai Jums ir precizs saraksts no kādiem rēķiniem tas atlikums uz 2311 sastāv. Vēl joprojam ir firmas, kam šīs atlikums karājas kopš laika, kad šo rēķinu priekšnodokli varēja atskaitīt tikai pēc samaksas. Šīs noteikums tādiem rēķiniem saglabājas un to priekšnodokli var atskaitīt tikai pēc samaksas.
Ja Jūsu rēķiniem priekšnodokli varēja atskaitīt uzreiz pēc rēķina saņemšanas, uzskatu ka Jūs varat sastādit grāmatvedības izziņu un atskaitit priekšnodokli tagad, jo gala termiņš šai tiesībai nav noteikts.
Šis jautājums forumā daudz reizes apspriests, meklējiet caur meklēšanas lodziņu ciparu 2311
Ja Jūsu rēķiniem priekšnodokli varēja atskaitīt uzreiz pēc rēķina saņemšanas, uzskatu ka Jūs varat sastādit grāmatvedības izziņu un atskaitit priekšnodokli tagad, jo gala termiņš šai tiesībai nav noteikts.
Šis jautājums forumā daudz reizes apspriests, meklējiet caur meklēšanas lodziņu ciparu 2311
Айрин - почему это правильней? На мой взгляд это мартышкин труд. Многие и сейчас отчисляют НДС по оплате, это не есть неправильно.
Inst 19.07.2005 11:00
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
К тому же, Н. Подвинска, в прошлом коду на своём семинаре, что-то пролерпетала про соевременность списания ПВН, иначе какие-то там проблемы могут быть.
Airin 19.07.2005 11:00
134 сообщения на сайте
134 сообщения на сайте
Сорри, *своевременность* списания...
Airin 19.07.2005 11:01
134 сообщения на сайте
134 сообщения на сайте
Зачем сдавать исправленные отчеты и лишний раз привлекать к себе внимание контролирующих органов? У вас право на предналог появляется при получении товара и накладной или услуги и счета, а вот когда реализовать это право вы можете решать сами, согласуясь со своей методикой. Ничего не законного в том, что она отчисляла в предналог нет. Свой период можете начать по новому, а НДС висящий на 2311 оставьте до оплаты счетов, по которым он висит.
Xan 19.07.2005 11:04
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Veresk,а может быть предыдущий бухгалтер не списывал ПВН, т.к. налоговый счёт был неправильно выписан??? Проверьте все сета, в том числе и в Интернете на сайте ВИД-а!
Airin 19.07.2005 11:05
134 сообщения на сайте
134 сообщения на сайте
Inst, потому, что в законе конкретно сказано когда можно списать ПВН и, к тому же, порядок будет в этом деле и самой будет приятнее работать...
Я просто выссказала своё мнение.
Я просто выссказала своё мнение.
Airin 19.07.2005 11:07
134 сообщения на сайте
134 сообщения на сайте
Не знаю, может на вашем семинаре Подвинска что-то такое и говорила, на тех, на которых я была, она говорила, что хотели ввести норму ограничения периода отчисления предналога, но не ввели. И никаких проблем из-за этого быть не может.
Xan 19.07.2005 11:07
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Айрин, не обижайтесь, я тоже просто выссказала своё мнение.:)))
Inst 19.07.2005 11:08
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Айрин, в законе "конкретно сказано", когда у вас появляется! право на списание НДС, но закон не ограничивает вас в вашем праве списать НДС в предналог позже.
Xan 19.07.2005 11:09
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Veresk, не, ну если очень хочется, то можно и все поменять + при этом привлечь лишнее внимание со стороны СГД. Только, по-моему, остаток на 2311 правильнее было бы списать по оплате этих счетов (накладных).
Airin, в законе сказано, когда можно, а не когда ОБЯЗАН это сделать.
Airin, в законе сказано, когда можно, а не когда ОБЯЗАН это сделать.
К тому же, Н. Подвинска, в прошлом коду на своём семинаре, что-то пролерпетала про соевременность списания ПВН, иначе какие-то там проблемы могут быть.
В прошлом году налоговая носилась с идеей ограничить срок списания предналога концом года. А также идеей введения круговой поруки для налогоплательщиков.
Но происки не прошли и Сейм поправки не утвердил. Так что предналог пока можно списывать без проблем и позднее.
В прошлом году налоговая носилась с идеей ограничить срок списания предналога концом года. А также идеей введения круговой поруки для налогоплательщиков.
Но происки не прошли и Сейм поправки не утвердил. Так что предналог пока можно списывать без проблем и позднее.
А я и не обижаюсь.
Кстати, на счёт "привлечения внимания"... В ВИД-ах столько сдают исправлений, что им просто некогда выслеживать каждого исправляющего свои отчётики! Привлекают внимания СУММЫ исправлений, а не сам факт ошибки!!!
Кстати, на счёт "привлечения внимания"... В ВИД-ах столько сдают исправлений, что им просто некогда выслеживать каждого исправляющего свои отчётики! Привлекают внимания СУММЫ исправлений, а не сам факт ошибки!!!
Airin 19.07.2005 11:11
134 сообщения на сайте
134 сообщения на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть