Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Остаток НДС на счете 2311 с прошлого года. К списку тем
Veresk 19.07.2005 10:44
380 сообщений на сайте
380 сообщений на сайте
Ответы (36)
У нас тут есть крупные налогоплательщики, которые списывают по оплате, подвергаются регулярным проверкам и замечаний не получают(тьфу-тьфу-тьфу):)))
А чем отличаются 2 и 3 мордочки(сверху)?
А чем отличаются 2 и 3 мордочки(сверху)?
Inst 19.07.2005 11:12
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
То есть, каждый в своей методике отражает свой вариант списания НДС в предналог и на данный момент нет никаких запретов делать это так, как делала предыдущий бухгалтер Vereskа.
Дело в том ,что на данный момент нам очень нужен этот предналог.Если я оставлю с прошлого года так как было и Д2311 буду списывать по мере оплаты,а с января отчеты переделаю будет-же не очень страшно?И до сих пор я жила в полной увуренности в том,что с января 2005 г. в предналог сумма должна попадать только в момент получения счета и получения товара и никак не иначе :-?
Veresk 19.07.2005 11:19
380 сообщений на сайте
380 сообщений на сайте
Сделайте "папилдинаюмс" к своей методике списания ПВН согласно требования закона и списывайте всё в предналог!
Airin 19.07.2005 11:22
134 сообщения на сайте
134 сообщения на сайте
Если списывал по оплате, то в январе феврале марте... он оплатил счета прошлого года, и провел 5721-2311. Зачем исправлять? Я сейчас правлю отчеты за полгода по причине реальных ошибок в проводках - это страшное дело. Без особых на то причин лучше не браться.
Tatjana_ 19.07.2005 11:24
1689 сообщений на сайте
1689 сообщений на сайте
Если вам очень нужен предналог - переделывайте и списывайте.
Уверенность это хорошо, но нормативку читайте внимательнее.:)
Уверенность это хорошо, но нормативку читайте внимательнее.:)
Xan 19.07.2005 11:26
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Вереск. Если Вы так сделаете - будет ХОРОШО. Но столько работы лишней, оно Вам надо? Объясните руководству, что Вы могли бы так сделать, Вы - не лентяйка, но СГД не понравятся пересданные декларации за пол года.
Inst 19.07.2005 11:26
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Nuuu, ja arī Podvinska sāk tā runāt, tad jau jāsak likt PVN savlaicīgi. Visu laiku tieši viņa stavēja par to, ka gala termiņš šai tiesībai nav noteikts.
Mūsu VIDā semināros jau sen runā par to, ka priekšnodokli jāatskaita uzreiz tad, kad uz to radījas tiesības.
Mūsu VIDā semināros jau sen runā par to, ka priekšnodokli jāatskaita uzreiz tad, kad uz to radījas tiesības.
Девочки!!! Где в законе или правилах сказано об ограничении права на отчисление предналога? Ну что же вы опять "мне сказали"! Читайте нормативку прежде всего!
Xan 19.07.2005 11:36
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Runāt jau viņi var. Ja uzrakstītu savas runas likumā, nebūtu tādu problēmu:)
Tatjana_ 19.07.2005 11:37
1689 сообщений на сайте
1689 сообщений на сайте
Девочки!!! Где в законе или правилах сказано об ограничении права на отчисление предналога? Ну что же вы опять "мне сказали"! Читайте нормативку прежде всего!
Es arī balstos uz to un ne taisu sev problēmas, tikai pastastīju mūsu VIDa nostāju. Nevar jau rakstīt labotas deklarācijas uz katru čeku, ko atrod kabatā un atnes vēlāk par nākama mēneša 15. datumu vai par vēlu saņemto rēķinu.
Es arī balstos uz to un ne taisu sev problēmas, tikai pastastīju mūsu VIDa nostāju. Nevar jau rakstīt labotas deklarācijas uz katru čeku, ko atrod kabatā un atnes vēlāk par nākama mēneša 15. datumu vai par vēlu saņemto rēķinu.
Нигде не написано. А еще пусть в том ВИДе почита.т свое же письмо Nr.15.2.1-9N/3531 "Par priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību"
Man tā vēstule ir, tapēc arī neņemu vērā viņu teikto, bet gatavojos strīdēties, ja būs tada vajadzība. Tapēc arī piedalos šadās diskusijās
Я согласна с Альбиной, у меня например заморочки, склад не связан с бухгалт. и трудно потом свести концы с концами.Аванс уплачен в июне, товар в июле и мне бы проще проводит налог по факту получения товара, НО центральный ВИД категорически против, более того злобно на пов.тонах, чего ранее никогда не наблюдалось, по факту оплаты...а у меня валюта и курс другой, а склад может оприходовать только по факту получения товара, хотя реверс и разницы не будет, просто приходиться заполнять отчет вручную, что не есть хорошо, возможность ошибиться возрастает, а оборот 50-100 тысяч в мес.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть