Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN dekl. rekins par pakalpoj.no USA?? К списку тем
PVN dekl. rekins par pakalpoj.no USA??
Jaunam gramatvedim daudz jautajumu...
Ka pareizi atspogulot PVN dekl. rekinu par transporteshanas pakalpojumiem no Amerikas -> Latviju?
Rekins izrakstis USA
???
Ответы (13)
Никак. Если везли товары в Латвию, то стоимость транспортировки включается в стоимость товаров при растаможке и со всей суммы платится НДС.
Этот НДС попадет в декларацию как предналог.
PALDIES,
bet sakiet ka Jus sho rekinu paradiet iegramatojot
D7xxx un K 5310 (?)
Aij,
kadu valutas kursu nemat>>>
Vai INVOICE DATE un pec LB tas dienas kursa?
Можно и так (дебет счета расходы на транспортировку товаров, кредит счета расчеты с поставщиками). А можно и стоимость доставки добавить к стоимости товара, тогда в зависимости от отого, какой метод учета запасов вы используете, будет или Д 7 (при методе периодической инвентаризации) или Д 2 (при методе непрерывной инвентаризации).
D7xxx un K 5310 (?) - это если у вас периодическая инвентаризация.
Еслди инвентаризация непрерывная, то расходы прибавляются к стоимости товаров Д2130 К5310.
Курс надо брать на тот день, когда фактически завершена транспортировка и товары прибыли в пункт назначения.
A mne kazetsja cto po transportnim uslugam berjetsja kurs na denj poluchenija sceta.Transportnajafirma mozet ego vistavitj i cerez 30 dnej posle vigruzki tovara-oni tak chasto i delajut.Esliscet za tovar-soglasna s Maija-na denj poluchenija tovara.
Плохо, что выставляют через 30 дней.
Тут опять проблема соотнесения доходов и расходов. Через 30 дней у вас уже товара может не быть, так к чему транспортировку прибавлять будете? А если продана часть, то замучаешься расходы делить.
К тому же в этом случае через 30 дней ничего быть не должно. Счет должен быть готов к моменту растаможки, чтобы в декларацию транспорт включить.
Da Maija -po importu vi pravi-sceta vibivajutsja bistree-a v ostaljnom-bardak!!
А по импорту по-моему не имеют права в течении 30 дней выставлять, должны в течении 15, это для ЕС и экспорта - 90 дней по з.НДС сделали.
Не надо путать финансовую отчетность с уплатой НДС. Для НДС может и дана отсрочка 90 дней, а в бухучете сделки должны отражаться тогда, когда они произошли и по курсу на день совершения сделки.
А как это выполить, не знаю.
Счета от Лателекома уже научились задним числом впихивать, надо будет и с транспортными так делать.
Так мы в общем то почти не путаем;), только правильно по бухучету большинство из нас проводит исключительно в конце года, иначе застрелиться можно.
К тому же я лично не очень понимаю как совместить закон о бухучете с законом об НДС в случае реверсных проводок, например. Я нарушаю менее болезненный закон - о бухучете, провожу датой счета на услуги или датой получения товара в Латвии, а не по "виртуальному" ИНКОТЕРМС, как в принципе надо по закону о бухучете. А что делать?
"правильно по бухучету большинство из нас проводит исключительно в конце года, иначе застрелиться можно." Здорово сказано:)))
Закрыть
Краткое описание нарушения