Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN декларация - ввоз ОС К списку тем
PVN декларация - ввоз ОС
Помогите пожалуйста с таким вопросом: ОС для хозяйственной деятельности ввезены из третьей страны. От уплаты ПВН освобождены. Насколько я понимаю, ПВН декларация всё равно подается и в декларации указывается в графах 52 и 61 - сумма налога (т.н. реверс). Оплата производилась по банку и по их курсу была уплачена сумма в латах - например, 4000 латов. В таможенной декларации, так называемая "Статистическая стоимость" указанна - 4300 латов. С какой из этих сумм надо расчитывать 18% для занесения в декларацию?
Заранее благодарю за помощь.
Ответы (10)
ещё один вопрос.
Оплата за ввезенные ОС произведена в июне. Счет за транспортные услуги выставлен и оплачен в июле. Таможенная декларация оформлена в июле. В какой ПВН декларации надо указывать ПВН реверс за ОС и за транспортные услуги - в июльской или июньской?
В июльской декларации в 52 и 61 строках сумму налога из таможенной декларации (сумма начислена в разделе aprēķinātie nodokli по 55 или 53 символу). При сдаче в СГД сдаете копию этой таможенной декларации.
Реверс на основании инвойса. Реверс за ОС июнем, за транспорт - июлем.
Тань, реверс за ОС июлем, а не июнем, когда была оплата?
Ну так я и говорю, в июльской декларации
А, ну да. Это ж третья страна.
спасибо
только я так и не поняла - реверсы за сами ОС и за транспортные услуги надо указывать в разных ПНВ декларациях или в одной? Если оплачены они в разных месяцах, но таможенная декларация оформлена одна, соответственно и общая сумма и расчитанный налог указанны общие...
Тт7 и Альбина! спасибо
ой.. тут под другим ником залогинен уже кто-то на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения