Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Компьютерные программы, авторские права и лицензирование

Tildes Jumis un muitas deklarācija К списку тем

Tildes Jumis un muitas deklarācija
Pirmo reizi darījums-prece no ES, tikai bez ES izcelsmes. Rēķins apmaksāts jau 21.datumā, bet VAD EU4 29.datumā ar PVN un ievedmuitu. VID pateica, ka var grāmatot ar VAD datumu. Un tagad putra gan ar rēķinu, gan ar VAD. PVN atskaitē taču jāparāda abi dokumenti? īsāk sakot, nesaprotu, kā to lietu iesākt. Un plus vēl valūta, par ko man ir tikai daļēja skaidrība. Norādiet, lūdzu, man virzienu:)))))))
Lo2002
Lo2002 08.08.2005 12:52
174 сообщения на сайте

Ответы (4)

При получении товара из ЕС на инвойсе по курсу банка на день получения товара (если есть по штампу ) нужно перевести и написать в латах проводку 2110-5310 и начислить реверс РВН. В декларации сумма по получению товара попадает в 50 или 51 строку реверс в 64 и 55 или 56
Basvik
Basvik 08.08.2005 13:08
253 сообщения на сайте
Reversa nebūs, jo maksājām PVN muitā. Bet tad programmā man tas Invoice nav jāgrāmato?
Lo2002
Lo2002 08.08.2005 13:20
174 сообщения на сайте
Jāgrāmato obligati tas ir preču saņemšana cita lieta ar PVN ar ES darijumiem kads PVN jamaksa muitā? Vajag būt reversam un viss
Basvik
Basvik 08.08.2005 13:35
253 сообщения на сайте
Nu ja, es VIDā prasu, ar kuru datumu man grāmatot-atbild-ar deklarācijas datumu. Un kas ar reversu? Nekas, jo samaksāts PVN.
Lo2002
Lo2002 08.08.2005 13:57
174 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.