Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Veelreiz par darba deveja daavanaam.......... К списку тем

Veelreiz par darba deveja daavanaam..........
Ja darba d. pie$kir darba ņēm. dāvanu (dāvanu karti) tas ir ar soc.uniedz.ien.nodokli neapliekams ienākums.Neizprotu vai man $ii summa (kartes veertiiba) arii jaatspogulo algu sarakstaa kaa ar nod. neapliekama piemaksa? Ja jaa tad sanaak, ka cilveekam alga jau taa buus par Ls 20 lielaaka+veel vin$ sanems daavanu karti(reaali).Sanaak tad taa daavana Ls 40 vai ne taa?
Katrina_82004
Katrina_82004 09.12.2002 14:09
нет сообщений на сайте

Ответы (10)

Проводки будут следующие:

1.Оплата подарочных карт

Дт 2190 Кт 2620(238) = 100,00

2.Получение карт по накладной + распоряжение директора о выдаче карт работникам

Дт 5610 Кт 2190 = 100,00

Дт 8... Кт 5610 = 100,00

Налоги с подарков до 60 лат в год не удерживаются,

в ведомости на Зпл и в "Paziņojums par algas nodokli"

сумма отражается в графе "neapliek.ienākims".Сумма подарка не влияет на расчёт среднего заработка.

Но так же надо учитывать,что на сумму подарка увеличивают доход ,облагаемый подоходным налогом с предприятий.
Galina
Galina 09.12.2002 15:24
65 сообщений на сайте
Liels paldies:)))
Katrina_82004
Katrina_82004 09.12.2002 15:42
нет сообщений на сайте
В принципе с вами согласна. Только имею два вопроса.

1. Почему приобретение ставится на авансы за товары, если предприятие не собирается за них ничего покупать?

2. А если это аванс, то зачем накладная?
Maija
Maija 09.12.2002 15:56
28223 сообщения на сайте
Jaa tie$aam ar avansiem gan nav skaidrs kaads sakars.Unkas ir domats ar D 8 (dazadi izdevumi?) Jaadomaa ko tad iisti debiteet 1 operaacijaa.
Katrina_82004
Katrina_82004 09.12.2002 16:00
нет сообщений на сайте
Если предприятие делает предоплату ,ставлю на авансы.Ведь карты ещё не получены.После получения карт

согласно накладной счёт 2190 закрываю.А накладную фирма-продавец выписывала всегда (покупали карты в течение последних 3 лет и не один раз ).А правильно это или нет( что касается накладных),меня этот факт не интересует.

Можно ,конечно,и сразу отнести на счёт зарплаты

Дт 5610 Кт 2620

Дт 8... Кт 5610

Но в чём принципиальное отличие?

А счёт 8... имеется в виду- Расходы не связанные с хоз.деятельностью.
Galina
Galina 09.12.2002 16:23
65 сообщений на сайте
Не всякая предоплата есть аванс за товары, но ладно, пусть будет... После получения карт ... счёт 2190 закрываю. На что: Д(что?) К2190. А где вы их учитываете, если момент их получения и раздачи работникам не совпадает? Например, купили по случаю кучу, а раздавать будете в течение всего следующего года к дню рождения работников?
Maija
Maija 09.12.2002 16:33
28223 сообщения на сайте
Хороший аргумент! А главное - убедительный! "А накладную ... выписывала всегда... А правильно это или нет(что касается накладных),меня этот факт не интересует"
Maija
Maija 09.12.2002 16:35
28223 сообщения на сайте
Ув.Майя!Не надо утрировать и не надо искать в ответах других людей ,к чему придраться.Человек задал вопрос,я дала конкретный ответ.Если Вы внимательно его прочитали ,то не могли не заметить ,что счёт 2190 закрывается счётом 5610.

И ещё!Вы тоже спорите ,когда Вам продавец(или даже оказывающий услугу)выписывает накладную?Мне приносят накладные на тех.обслуживание копир.аппаратов ,и я не выясняю ,нужена ли мне накладная или достаточно просто счёта.Я их оплачиваю и всё.Это поблема поставщика.Другое дело,когда покупаешь товар ,тогда, естественно,требуешь накладную.
Galina
Galina 09.12.2002 17:14
65 сообщений на сайте
Я не цепляюсь к словам. Я предлагаю подумать над проблемой и поискать ее решение. И если кто-то что-то делает, то вовсе не значит, что это правильно и так должны делать все.

И насчет закрытия счета 2190 Вы кроме "подкопа" под ваш авторитет ничего не увидели. В проблема, действительно есть: в какой строке баланса отражать полученные, но еще неотоваренные карты, которые по какой-либо причине остались у предприятия. Совсем необязательно, что они будут отданы работникам в день их приобретения и совсем необязательно, что будут отданы вообще. Предприятие может на них приобрести товары для офиса, может перепродать их дальше, может отдать кому-нибудь в уплату долга.
Maija
Maija 09.12.2002 17:40
28223 сообщения на сайте
Доброе утро,коллеги!

И всёже,давайте закончим с вопросом Amatiere.

Вопрос был задан конкретный,для конкретной ситуации.

Ответ был дан тоже конкретно для этой ситуации.

А на счёт подарочных карт давайте подискутируем в новой теме "ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ".
Galina
Galina 10.12.2002 09:34
65 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.