Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Исправления в ПВН декларации К списку тем

Исправления в ПВН декларации
Мы заплатили аванс в марте 2005 года поставщику из Эстонии, указали в НДС декларации. Товар получили в апреле и в НДС декларации указали полную сумму поставки товаров (т.е. без учета оплаченого аванса) Сегодня я это обнаружила. Теперь, как я понимаю, надо писать заявление на исправления, а саму декларацию не сдавать. Непонятно то, что указывать в 40 строчке(в заявлении), то как требовали раньше +50 стр, или как требуют сейчас без учета 50 стр. И еще в заявлении указываются только исправления в декларации ПВН или надо писать 2 заявления на ПВН и на ПВН1?

А может быть я могу этот аванс отминусовать в декларации за июль?
Gargona
Gargona 08.08.2005 17:26
702 сообщения на сайте

Ответы (26)

МИНУСОВАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ, НКЖНО СДАТЬ ИСПРАВЛЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ. Зачем два заявления, одного достаточно,указать, что и где Вы исправляете. А декларация к заявлению нужна. Я думаю, что раз Вы сдаете исправления за апрель, то писать нужно, как требовали раньше
Lanuska
Lanuska 08.08.2005 17:36
15767 сообщений на сайте
Если можно я с примером? Цифры уже в латах.

1. март (аванс) - 1571,5 + 282,87 сумы включены в декларацию.

2. апрель (поставка) - 1796 + 323,28 суммы включены в декларацию.

3. теперь я подаю исправленную декларацию за апрель в которой у меня будут суммы 224,50 + 40,41, а в пояснениях написать при начислении НДС за апрель месяц не учтен аванс оплаченый в марте.

Извените, что так настырно, просто сегодня весь день в чтении №1414 и голова уже не соображает.

Заранее спасибо.:)
Gargona
Gargona 08.08.2005 18:13
702 сообщения на сайте
Ну да, все ж верно. Только , может, наоборот, повторно учтена сумма аванса, отраженная в декларации за март месяц
Lanuska
Lanuska 08.08.2005 18:23
15767 сообщений на сайте
спасибо большое:)
Gargona
Gargona 08.08.2005 18:29
702 сообщения на сайте
А вот саму исправленную декларацию сдавать и не нужно, а заполнить утвержденное для исправлений заявление.
Tt7
Tt7 08.08.2005 21:20
37863 сообщения на сайте
Tl7, а в ВИДЕ, говорят, все таки требуют. Они там какое-то дополнение написали. Я не читала, правда. Так нужно или нет?
Lanuska
Lanuska 08.08.2005 21:23
15767 сообщений на сайте
Я читала. Мне в ВИДе шпаргалку дали. Нужно.
Albina
Albina 08.08.2005 21:29
64703 сообщения на сайте
А они эту шпаргалку как обозвали?
Lanuska
Lanuska 08.08.2005 21:31
15767 сообщений на сайте
А никак. Клочок бумаги с двумя предложениями. Первое про новые бланки, второе о том, что нужно приложить исправленный отчет.
Albina
Albina 08.08.2005 21:33
64703 сообщения на сайте
А вот ко второму предложению пусть ссылочку укажут : где это написано в нормативных документах?
Tt7
Tt7 08.08.2005 22:04
37863 сообщения на сайте
Ой я лучше пошлю и декларациюю. А то я в Риге, а СГД в Даугавпилсе. А оно у них там странное. Если им не надо декларацию так пусть выкидывают.
Gargona
Gargona 08.08.2005 22:07
702 сообщения на сайте
Вот-вот, лучше перебдеть и лишнюю бумажку сдать, авось сгодиться. Если продолжать сдавать еще и исправленные декларации к новой форме заявления, то какой же смысл в этом новом заявлении? Тантуки из ВИДа продолжат изгаляться над плательщиками, вместо того, что бы научиться применять на деле свои же распоряжения, блин!
Tt7
Tt7 08.08.2005 22:13
37863 сообщения на сайте
Сдавала за январь взяли все 3 шпоргалки и еще попрасили отчет потом подумала и еще сделала копию со старого отчета
Fatum
Fatum 09.08.2005 12:07
613 сообщений на сайте
Веселуха однако!:)
Xan
Xan 09.08.2005 12:10
4878 сообщений на сайте
Ув. коллеги подскажите пожалуйста, если, допустим в апреле получен товар по накладной и сдана НДС декларация за апрель с учетом суммы предналога по этой накладной. Позже обнаружены неточности в накладной и поставщик аннулирует старую и выписывает новую датированную маем. Число принятия товара осталось прежним, т.е. апрельским. Суммы не меняются. Я делаю исправленную декларацию, где в приложение изменяется номер накладной. Какое число накладной я должна указать? Я так понимаю, что то которым мы приняли товар. Я права или нет?
Ilano
Ilano 09.08.2005 13:32
300 сообщений на сайте
По-моему, выписанная маем накладная некорректна.
H2so4
H2so4 09.08.2005 13:35
1644 сообщения на сайте
Ну и каша, как можно принять товар в апреле, по накладной выписанной в мае? Ведь накладная несет функцию не только НДС счета, но и "сопровождает" товар! Вам не надо было на это соглашаться, пусть бы делали исправления в апрельской или выписывали новую той же датой.
Xan
Xan 09.08.2005 13:37
4878 сообщений на сайте
Tak vi zge po takoj nakladnoj PVN ne mozhete spisatj.Vedjnado ctobi i tovar otgruzhen i schet vipisan.A u vas v aprele sceta net-znachit i s PVN problema.
Leshej
Leshej 09.08.2005 13:42
852 сообщения на сайте
Интересно, это ж какие неточности надо было обнаружить, которые таким образом исправляются?
Tt7
Tt7 09.08.2005 13:42
37863 сообщения на сайте
Netochnosti bivajut-kogda ppr zadnim chislom delajut,a nakladnaja poluchena pozhe.Voti poluchajetsja chto v aprele k primeru vipisali ppr kotoraja v VID poluchena v maje
Leshej
Leshej 09.08.2005 13:44
852 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.