Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Исправления в ПВН декларации К списку тем
Исправления в ПВН декларации
Мы заплатили аванс в марте 2005 года поставщику из Эстонии, указали в НДС декларации. Товар получили в апреле и в НДС декларации указали полную сумму поставки товаров (т.е. без учета оплаченого аванса) Сегодня я это обнаружила. Теперь, как я понимаю, надо писать заявление на исправления, а саму декларацию не сдавать. Непонятно то, что указывать в 40 строчке(в заявлении), то как требовали раньше +50 стр, или как требуют сейчас без учета 50 стр. И еще в заявлении указываются только исправления в декларации ПВН или надо писать 2 заявления на ПВН и на ПВН1?
А может быть я могу этот аванс отминусовать в декларации за июль?
Ответы (26)
А, так это еще и на территории Латвии? Ну тогда дело швах. Надо или товар оформлять маем, или накладную оставлять апрелем.
А вот они лёгко, взяли и анулировали апрельскую сделку при отчисленном предналоге, а ППРку выписали в мае:) Вот и декларацию по ПВН анулировать надо на эту сумму в апреле и предналог показать в мае
А самый писк всего этого исправления в том, что на майской ППРке дата получения товара апрельская!
Nu i chto-nu i vkatajut shtraf za peremeschenije tovara bez nakladnoj i za apreljskij pvn zaodno .
Да, не в деньгах счастье........ а в их количестве:)
Закрыть
Краткое описание нарушения