Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
Уплатили НДС при растаможке К списку тем
Ответы (22)
а как? Я ставлю эту сумму в налог и предналог? И 12 месяце мы не можем продать, сдать в аренду и т.д, Или я что то путаю?
PVN pri importe-po mojemu 62 stroka(net pod rukoj deklaracii)V prilozhenii ukazivajete nomer platezhki v Valsts kase.Nikakogoreversa.
Leshej 08.08.2005 21:57
852 сообщения на сайте
852 сообщения на сайте
Это не совсем реверс, если оплатили НДС при растоможке, то эту сумму включаете в 61 строку декларации, а в 52 строку начисляете сумму налога по таможенной декларации и при сдаче декларации в ВИД, сдаете копию таможенной декларации
Jesli rastamozhili-to obichnij import.Jeslibi ne platili PVN pri rastamozhke-postavili bi na uchet v VID i ne mogli bi prodavatj 12 mesjacev.Novi zhe zaplatili PVN.
Leshej 08.08.2005 21:59
852 сообщения на сайте
852 сообщения на сайте
Да не ставиться сейчас ничего в ВИДе на учет, потому и не понятно, за что штрафные санкции предусмотрены за эти 12 месяцев;)
Mne kazhetsja vsje taki esli priobreteno OS dlja tehnol.processai polucheno razreshenije ne platitj PVN--to on i ne dolzhen bitj uplachen.Nato i dajetsja razreshenije,chtobi ne platitj-i togda delajete,kak skazala Tt7.
Leshej 08.08.2005 22:02
852 сообщения на сайте
852 сообщения на сайте
По моему никаких реверсов,а уплаченный НДС в 61 стр.декларации и расшифровка в приложении(нр. максаюм. уздевумс)
Martinas,ja tak zhe scitaju-mog ne platitj,a esli uplatil-to eto prostoj import.
Leshej 08.08.2005 22:03
852 сообщения на сайте
852 сообщения на сайте
Спасибо, а какие проводки? Д 12,,, - К 53,,- ввезли
Д 572,, - К 2620 - оплатили НДС
Так?
Но разумней, наверное, было бы не платить? Фирма новая, дея-ть толко начинается
Д 572,, - К 2620 - оплатили НДС
Так?
Но разумней, наверное, было бы не платить? Фирма новая, дея-ть толко начинается
Сорри, в 52 строку ничего не нужно, только в 61, Вы ж сами себя наказали денежкой вместо справочки из ВИДа.
Еще вопросик - Я ставлю уплаченный НДС в 61 стр, в приложении программа автоматич высчитывает 100%, Эта сумма расходится с нашими документами, Поставить как в документах - тогда сумма 18% будет другая, Как поступить в этом случае,
Спасибо
Спасибо
Не совсем понятно- по тамож док-м налог ( 18%)1416,78 латов - стоимость(100%) 7871латов.
а по нашим 7699,86 латов (100%), в приложении оставляю по таможне? (Извините меня за непонятливость)
а по нашим 7699,86 латов (100%), в приложении оставляю по таможне? (Извините меня за непонятливость)
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть