Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Отчёт о суммах предналога К списку тем
Grok 09.08.2005 16:21
137 сообщений на сайте
137 сообщений на сайте
Ответы (71)
Priekšnodokli atskaita ja ir saņemts pakalpojums un saņemts nodokļa rēķins.
Tātad jānorāda rēķins, rēķins numurs, datums.
Es grāmatoju ar rēķina izrakstīšanas datumu.
Tātad jānorāda rēķins, rēķins numurs, datums.
Es grāmatoju ar rēķina izrakstīšanas datumu.
Меня вот что " взволновало": в Декларации за июль показывать дату выписки счёта июнь. Не есть ли это "неверный " период таксации?
Grok 09.08.2005 16:49
137 сообщений на сайте
137 сообщений на сайте
Я думаю,что надо было показывать в декларации за июнь
Rcs 09.08.2005 17:00
1747 сообщений на сайте
1747 сообщений на сайте
Если отчисляете предналог по оплате, то показываете в июле и платежный документ, если по получению, то я бы показала в июне и указывала бы счет.
Xan 09.08.2005 17:13
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Основанием для отчисления предналога является налоговый счет, а платежка может указываться только в случае 28.10.2. par importētajām precēm uzrāda maksājuma dokumenta numuru un datumu;Хотя и это очень спорный вариант, особенно, если таможенные платежи авансом вносятся и по ТД сумма ПВН 50 Лс, а платежка на 200 Лс
28.10.2.1 ja muitas maksājumus apliekamās personas vārdā veicis muitas brokeris, tad uzrāda maksājuma dokumenta, kurā uzrādīti muitas deklarācijas identifikācijas dati, numuru un datumu. Par šādu dokumentu apliekamā persona izmanto maksājuma dokumentu, kas apliecina muitas parādā uzskaitītā PVN samaksu muitas brokerim, vai muitas brokera maksājuma dokumenta, kas apliecina muitas parādā uzskaitītā PVN samaksu valsts budžetā, kopiju;
28.10.2.1 ja muitas maksājumus apliekamās personas vārdā veicis muitas brokeris, tad uzrāda maksājuma dokumenta, kurā uzrādīti muitas deklarācijas identifikācijas dati, numuru un datumu. Par šādu dokumentu apliekamā persona izmanto maksājuma dokumentu, kas apliecina muitas parādā uzskaitītā PVN samaksu muitas brokerim, vai muitas brokera maksājuma dokumenta, kas apliecina muitas parādā uzskaitītā PVN samaksu valsts budžetā, kopiju;
Право на отчисление предналога было уже в июне, и основанием для этого является налоговый счет, а фактически его можно и в ноябре показать в декларации, но основанием все равно будет номер и дата счета.
Я ставлю в предналог при получении счета.
На всех счетах у нас штампик о дате получения. В Вашем случае делаю так: проводка счета в программе 03 июля. Счет попадает в июльскую декларацию.Attajsnojuma dokuments-30 июня.
На всех счетах у нас штампик о дате получения. В Вашем случае делаю так: проводка счета в программе 03 июля. Счет попадает в июльскую декларацию.Attajsnojuma dokuments-30 июня.
Тт7, не хочется на эту тему опять спорить, по поводу счет-платежка, особенно если применить это все к авансам, но у меня вопрос, на какой проге вы работаете? Моя никогда не даст в приложении номер и дату счета, если провожу по оплате - т.е. через платежку. В предналог вы ставите по получению счета, но авансы то вы платите?
Xan 09.08.2005 18:16
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Soglasna s Xan.A sporitj i v pravdu neohota(a s Tt7 esche i trudnovato:) )
Leshej 09.08.2005 18:26
852 сообщения на сайте
852 сообщения на сайте
Работаю я в двух абсолютно разных программах, но как одна так и другая соответствуют этому требованию (номер счета и его дата)при заполнении информации для приложения по предналогу (в любой комбинации и по оплате и по авансу), так что и спорить тут не о чем, да и не я это придумала, я только по мере сил пытаюсь это объяснить:)
No vsje zhe mne kazhetsja,chtobi schet po avansu popal v prednalog-on dolzhen bitj oplachen.Znachitprovodka na D 5721 pojdet iz banka-to jestj po platezke.A esli vi stavite D5721 po schetu na avans-ne sovsem korrektno v dannom sluchaje,tak kak po samomu schetu bez oplati neljzja videlitj PVN. A kak vi v programme stavite provodki po avansovumu scetu? Ja provozu avans toljko po banku D5721 K2620;D2190 K2620 vot i vilezajet nomer platezki.A u vas kak?
Leshej 09.08.2005 21:22
852 сообщения на сайте
852 сообщения на сайте
Все дело в том, что при "забивании" банка у меня есть возможность по банку оправдательный документ указать платежку, а при Д5721 отдельно отрывающемся окошке уже вводиться инфо для приложения, где и указывается номер и дата счета, а проводки по авансу у меня точно такие же:)Вот только у меня единственный, но непокобелимый пунктик при расчетах с партнерами есть - ничего не оплачивать без документа, даже если это и очень необходимо, вообщем, бздык называется.
А на семинаре сегодня сказали, что если нет счета на аванс, то нужно самим себе его выписать и проблема решена.
1.A esli mi v ES oplatili avanss i net proformi,to tože možno samim vipisatj?2.Sčet za transprtnuju uslugu iz ES nam vipisala Latvijskaja firma 31.07,tovar oni nam privezli 01.08.V kakoj mesjac nado pokazatj PVN? Po novim pravilam ja ponjala čto oni sčet dolžni bili vipisatj po date ukazannoj nami na SMR.Ilija ošibajusj.
Zinaidat 09.08.2005 23:18
2085 сообщений на сайте
2085 сообщений на сайте
По новым правилам счет они должны выписать не позднее трех дней после получения вами товара. Но можно и раньше.
Уважаемый Tt7,правильно ли я понимаю , что в Декларации по PVN за июль я могу показать дату и Но оправдательного документа ( июнь) ,т.к. счёт был оплачен в июле?Спасибо
Grok 10.08.2005 09:59
137 сообщений на сайте
137 сообщений на сайте
У меня программа "вытягивает" номер и дату платежного поручения, я в ручную дописываю номер и дату счета, вопросов в инспекции не было.
Tanjushkas 10.08.2005 10:14
1465 сообщений на сайте
1465 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть