Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
PVN со счёта апрель К списку тем
Ответы (34)
Я в таком случае ставле НДС в предналог по оплате. А пока на 2311.
H2so4 17.08.2005 14:03
1644 сообщения на сайте
1644 сообщения на сайте
es arī liktu uz 2311 un pie samaksas pārgrāmatotu uz 5721 un ja Jūs maksājāt augustā, tad arī liktu augusta deklarācijā.
Indrina 17.08.2005 14:05
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
тогда допишите в методике "или по оплате".
H2so4 17.08.2005 14:06
1644 сообщения на сайте
1644 сообщения на сайте
ieliecies aprīlī un gada beigās nesiet jaunus labojumus.
Bums 17.08.2005 14:09
166 сообщений на сайте
166 сообщений на сайте
Iegrāmatotu rēķinu aprīlī bet PVN liktu uz 2... Augustā priekšnodokli pārgrāmatotu uz 57.. un uzrādītu PVN deklarācijā.
Llp 17.08.2005 14:45
162 сообщения на сайте
162 сообщения на сайте
Я бы апрель не исправляла, включить ПВН в августе не есть преступление.
Ok 17.08.2005 14:48
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ja kādam rodas jautājumi var uzrādīt VID vēstuli Nr.15.2.1-12/22134 15.10.2002., kurā teikts, ka likums "Par PVN" nosaka brīdi , kad apliekamai personai rodas tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem, bet neviens normatīvais akts par PVN neierobežo apliekamās personas tiesības atskaitīt priekšnodokli vēlāk nekā apliekamai personai radās tiesības tā atskaitīšanai.
Llp 17.08.2005 14:59
162 сообщения на сайте
162 сообщения на сайте
Спасибо большое так и сделаю напишу на счёте что он получен в августе и в предналог поставлю в августе
Я бы так не делала. Документы должны доходить до бухгалтерии до 15 числа сдедующего месяца.
H2so4 17.08.2005 16:00
1644 сообщения на сайте
1644 сообщения на сайте
Почему не хотите на 2311? Только из-за методики? Методика для НДС совсем не нужна, я считаю. О нем и так в законодательстве все расписано.
H2so4 17.08.2005 16:21
1644 сообщения на сайте
1644 сообщения на сайте
У меня был такой случй. Я исправляла декларацию, так как отчисляю предналог, как указано в моей методичке и не отхожу от этого метода.
Alenushka 17.08.2005 16:23
1041 сообщение на сайте
1041 сообщение на сайте
Iegrāmatojiet to aprīlī ar izrakstīšanas datumu, bet PVN uz 2... "PVN par saņemto preci". Augustā PVN pārgrāmatojiet:
D 7510
K 2...
un uzrādiet PVN deklarācijā.
D 7510
K 2...
un uzrādiet PVN deklarācijā.
Llp 17.08.2005 16:26
162 сообщения на сайте
162 сообщения на сайте
Ну что ж, похвальная твердость духа!
H2so4 17.08.2005 16:27
1644 сообщения на сайте
1644 сообщения на сайте
О вспомнила! Я написала приказ следующего содержания:
Sakarā ar to, ka likuma normas nosaka brīdi, kad apliekamai personai rodas tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem, bet neviens normatīvais akts nenosaka šo tiesību realizācijas ierobežojumus, atlauju atskaitīt priekšnodokli vēlākā taksācijas periodā, nekā tai radās tiesības uz to.
директор подписался, бухгалтер ознакомился. Ну так, на всякий случай....
Sakarā ar to, ka likuma normas nosaka brīdi, kad apliekamai personai rodas tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem, bet neviens normatīvais akts nenosaka šo tiesību realizācijas ierobežojumus, atlauju atskaitīt priekšnodokli vēlākā taksācijas periodā, nekā tai radās tiesības uz to.
директор подписался, бухгалтер ознакомился. Ну так, на всякий случай....
H2so4 17.08.2005 16:29
1644 сообщения на сайте
1644 сообщения на сайте
Atvainojiet pārgrāmatošana:
D 57..."Norēķini par PVN"
K 2... "PVN par saņemto preci"
Samainīju ciparus vietām
D 57..."Norēķini par PVN"
K 2... "PVN par saņemto preci"
Samainīju ciparus vietām
Llp 17.08.2005 16:32
162 сообщения на сайте
162 сообщения на сайте
Вчера г.Подвинская 12п1-6 закона трактовала след.обр: Товар получен в июле,ОБЯЗАТЕЛЬНО отражать в декларации августа, т.е дан 1мес.и не зависимо от получения счета, хоть декабрь-август последний срок и нам надо Требовать от кл. счет,типа по закону 15д(зя искл.транспортников). Из чего можно сделать вывод-у нас нет права на предналог более чем на месяц?! Согласна сН2О надо отразить в расходах апреля,а с предналогом теперь сомнения...если счет не авансовый.
Можно посоветовать не торопиться сдавать исправления деклараций, а подождать до составления баланса и годовой декларации или проверки СГД. За это время у вас могут появиться еще какие-то неучтенные или непраильно учтенные суммы. Вот за один раз все сразу и исправите. Мне так больше нравится, чем в течение года несколько раз сдавать исправления одного и того же отчета.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть