Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
avansa rēķini
labdien, esmu saputrojuesies ar grāmatojumiem
ja tiek pārdota prece, tad sākumā dažreiz izraksta avansa rēķinu uz to preci, klients apmaksa un tālāk izraksta PPR, jaut, vai šo rēķinu vajag grāmatot???
kā arī-ja avansa rēķinu izraksta uz 100Ls, bet PR kopēja uz 300Ls-kā tad ar atlikumiem un grāmatojumiem??
Ответы (24)
Вы прикиньте, как вам проще выковыривать НДС.
Проводка: вся сумма на аванс, потом из нее вычитается НДС, на мой взгляд неудобна.
Я вообще все платежи загоняю сначала
Д26 К2310, а потом если до конца месяца не отгрузили, то переношу на аванс
Д2310 К5210 без НДС
Д2310 К5721 НДС.
Отработанный аванс
Д2310 К6110
Д2310 К5721
Д5210 К2310
Д5721 К2310
Зато потом на 2310 все видно: реализация плюс полученные авансы, минус отработанные авансы. И отдельно НДС на все.
Мне проще авансовые платежи сразу на авансы относить, а не через расчеты с дебиторами гонять. Но каждый из нас делает так, как кому удобнее, лишь бе не запутаться потом.
turklāt vakar VID seminārā pateica, ka Latvijas Vēstnesis esot atteikušie publicēt VID metodiku Nr.1414 un ka nākošgad VID metodikām būs tikai informatīvs raksturs, tās nebūs kā obligāti piemērojamas, bet tikai kā paraugs, ka tā varot darīt.
nezinu, vai tad līdz šim jau VID metodikai nebija tikai informatīvs raksturs?
Думаю, что и до сих пор был информативный характер.
Закрыть
Краткое описание нарушения